你好 借:原材料等 貸:應付賬款等
你好,老師,18年帳上有筆庫存商品借方余額45000,19年初做成了應收帳款,45000的數(shù)額也匯總到了19年1季度報表的數(shù)據(jù)里了。請教老師這筆錯誤應該用什么分錄能改過來
公司錄期初的時候,庫存商品錄少了,現(xiàn)在過了一年了,請問應該怎么調(diào)整了
你好,請問往年庫存商品期初數(shù)據(jù)因錄入有誤,應該怎么做分錄?
老師好,請問管家婆軟件我錄入了期初的商品信息,在做憑證時,選擇庫存商品怎么找不到下面這些商品,我應該怎樣才能在庫存商品下面建立二級科目?
老師你好 ,本月沒有庫存商品入庫 有領(lǐng)原材料維修以前賣出去的產(chǎn)品,分錄應該怎么做
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
原始憑證沒錯,應付賬款也沒錯,就是移賬時錄入原材料期初數(shù)有誤
這個分錄是調(diào)整差異的,并不是調(diào)整期初數(shù)的
這樣不是多出來一筆應付賬款嗎?
是的,但是那個是差異阿
多出的應付賬款又該如何處理?
后續(xù)再進原材料的時候歸集進去
這家客戶沒有做了
不會再進原材料
那么你差額放到營業(yè)外損益里面