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Q

你好,請問往年庫存商品期初數(shù)據(jù)因錄入有誤,應該怎么做分錄?

2022-05-24 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 11:28

你好 借:原材料等 貸:應付賬款等

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快賬用戶5421 追問 2022-05-24 11:30

原始憑證沒錯,應付賬款也沒錯,就是移賬時錄入原材料期初數(shù)有誤

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:32

這個分錄是調(diào)整差異的,并不是調(diào)整期初數(shù)的

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快賬用戶5421 追問 2022-05-24 11:33

這樣不是多出來一筆應付賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:39

是的,但是那個是差異阿

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快賬用戶5421 追問 2022-05-24 11:41

多出的應付賬款又該如何處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-24 11:42

后續(xù)再進原材料的時候歸集進去

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快賬用戶5421 追問 2022-05-24 11:48

這家客戶沒有做了

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快賬用戶5421 追問 2022-05-24 11:48

不會再進原材料

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齊紅老師 解答 2022-05-24 13:35

那么你差額放到營業(yè)外損益里面

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你好 借:原材料等 貸:應付賬款等
2022-05-24
您好,借庫存商品45000貸以前年度損益調(diào)整45000。即體現(xiàn)45000庫存商品和未分配利潤增加45000
2021-03-15
借庫存商品 貸應收賬款
2021-03-13
同學,你好 借:應付賬款 貸:未分配利潤
2023-03-06
你好可以借庫存商品 貸利潤分配-未分配利潤
2021-06-26
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