1借銀行存款45200 貸其他業(yè)務(wù)收入40000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅5200
艾達(dá)股份有限公司為增值稅一般納稅人,采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料的日常核算。2021年5月8日,公司購入A材料一批,專用發(fā)票上記載的貨款為3000000元,增值稅稅額390000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為3200000元,已驗(yàn)收入庫,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2021年5月9日,公司采用匯兌結(jié)算方式購入一批B材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本為180000元,材料尚未入庫,款項(xiàng)已用銀行存款支付。2020年3月5日,公司收到上述B材料,并驗(yàn)收入庫。2021年5月16日,公司采用商業(yè)承兌匯票支付方式購入C材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,發(fā)票賬單已收到,計(jì)劃成本490000元,材料已驗(yàn)收入庫。2021年5月27日,公司購入D材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單未到,月末應(yīng)按照計(jì)劃成本600000元暫估價(jià)入賬。
清華園食品有限公司2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2021年10月10日公司為外單位代加工電腦桌500個(gè),每個(gè)收取加工費(fèi)80元,已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40000元,增值稅稅額5200元,款項(xiàng)已收到并存入銀行(2)2021年10月20日公司為外單位代加工電腦桌300個(gè),每個(gè)收取加工費(fèi)80元,已加工完成。發(fā)票尚未開具,款項(xiàng)已經(jīng)收到。2021年11月5日,開具增值稅專用發(fā)票。(3)2021年10月25日銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款3000000元,增值稅稅額390000元,增值稅發(fā)票已經(jīng)開具,提貨單尚未交付對(duì)方,產(chǎn)品也未發(fā)貨。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
山水有限責(zé)任公司為小規(guī)模納稅人,2021年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)2021年1月10日,購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價(jià)款30000元,增值稅稅額3900元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)2021年1月18日,銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為51500元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)2021年1月31日,繳納增值稅1500元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
山水有限責(zé)任公司為小規(guī)模稅人,2021年|月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)2021年|月10日,購入原材料一批,取得的專用發(fā)票中注明價(jià)款30000元,增值稅稅額了900元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫。(2)2021年|月18日,銷售產(chǎn)品一批,開具的普通發(fā)票上注明的貨款(含稅)為500元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)2021年I月引1日,繳納增值稅1500元。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
清華園食品有限公司2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)2021年10月10日公司為外單位代加工電腦桌500個(gè),每個(gè)收取加工費(fèi)80元,已加工完成。開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為40000元,增值稅稅額5200元,款項(xiàng)己收到并存入銀行(2)2021年10月20日公司為外單位代加工電腦桌300個(gè),每個(gè)收取加工費(fèi)80元,己加工完成。發(fā)票尚未開具,款項(xiàng)己經(jīng)收到。2021年1I月5日,開具增值稅專用發(fā)票。(3)2021年10月25日銷售產(chǎn)品一批,開具增稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款了000000元,增值稅稅額390000元,增值稅發(fā)票已經(jīng)開具,提貨單尚未交付對(duì)方,產(chǎn)品也未發(fā)貨。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
老師這兩種分錄一樣嗎?
老師,同一公司一個(gè)月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬,不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費(fèi)用報(bào)銷單嗎?寫哪一天的日期勒?
這個(gè)發(fā)票我之前勾選,也入賬了,但是這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商開了紅字信息表,這個(gè)合同和供應(yīng)商有點(diǎn)問題,所以老板讓我昨天晚上12點(diǎn)沖紅,結(jié)果沖不了,一取消后就勾選不了了,顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定,要72小是才能流程走完
附加稅減半的政策9月沒有了嗎?
@董孝彬老師。追問, 我的郵箱763079523@qq.com,這個(gè)出入庫我能搞清楚,你說那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是從表里體現(xiàn),怎么體現(xiàn)?我想搞清楚結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么提現(xiàn)的? 我有點(diǎn)笨,不好意思,今年剛拿下初級(jí)還在學(xué)習(xí)階段!
老師,請(qǐng)問一下發(fā)票已經(jīng)在電子稅務(wù)局入賬,對(duì)方還能沖紅嗎
選項(xiàng)D不是利潤分配嗎?
交易性金融資產(chǎn)或交易性金融負(fù)債,公允價(jià)值變動(dòng)要轉(zhuǎn)投資收益嗎?政策不是已經(jīng)變了嗎?
經(jīng)營范圍為:建筑工程機(jī)械與設(shè)備,機(jī)械設(shè)備,運(yùn)輸設(shè)備,農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備租賃,園林綠化工程施工,土石方工程施工,市政設(shè)施管理,裝卸搬運(yùn),建筑材料銷售,普通機(jī)械的安裝服務(wù)。在提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案報(bào)告時(shí)選哪個(gè)成本核算方法?
請(qǐng)問老師,有個(gè)客戶用個(gè)人卡轉(zhuǎn)貨款轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)員個(gè)人卡了,備注是 京批網(wǎng)貨款,結(jié)果卡被銀行封了,需要去銀行柜臺(tái)解封,這種情況應(yīng)該怎么弄。
2借銀行存款34320 貸其他業(yè)務(wù)收入24000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3120
3借應(yīng)收賬款3390000 貸主營業(yè)務(wù)收入3000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅390000