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老師麻煩問下,暖氣費預(yù)交按月攤銷,去年的暖氣費,多計了 管理費用--辦公費里計了1242元,今年我是以前年度損益調(diào)整那?還是直接從今年攤銷的暖氣費里少計1242元?哪個合適點?

2022-05-23 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 16:26

你好同學(xué),您正常要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整科目的,然后呢,匯算清繳里面也是要調(diào)整的。

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快賬用戶6313 追問 2022-05-23 16:35

老師不用可以不?金額也不大唄

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:38

你好,你的意思你不要這張票嗎?不要這張票了是可以的,但是你也得匯算清繳調(diào)整呀。

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快賬用戶6313 追問 2022-05-23 16:43

好的 明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-23 16:45

祝您生活愉快開心快樂

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你好同學(xué),您正常要用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整科目的,然后呢,匯算清繳里面也是要調(diào)整的。
2022-05-23
你好,稍等看看數(shù)據(jù)幫您分析
2022-05-20
嗯,好的,我再看看,不客氣的
2022-06-13
你好,你去年怎么做的?借管理費用,貸銀行還款嗎?
2023-09-02
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調(diào)去年還要去更正申報,麻煩),通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調(diào)整 -1834.86 應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應(yīng)交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發(fā)票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
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