匯算清繳的報(bào)表數(shù)據(jù)都是自己填列上去的,不會(huì)自動(dòng)的啊
這筆分錄年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來,導(dǎo)致利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)相差了這個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)應(yīng)該填多少
年中的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)稅還有忘記計(jì)提前一年的所得稅,都用了未分配利潤(rùn)這個(gè)科目,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不相等,怎么辦??
匯算清繳的時(shí)候填資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表自動(dòng)生成,利潤(rùn)總額115526 59,所得稅費(fèi)用是576.33,這怎么辦呢老師
老師,12月預(yù)繳所得稅 填寫所得稅表的時(shí)候 利潤(rùn)總額寫零但是利潤(rùn)表有利潤(rùn)總額不為零 可以么?(我們有加計(jì)扣除,預(yù)繳的時(shí)候用填寫么,還是匯算清繳的時(shí)候在填?)
在匯算清繳時(shí)我們企業(yè)有未繳納以前年度的企業(yè)所得稅,在企業(yè)匯算清繳時(shí)在主表里填到哪一欄,還有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表怎么填,資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表是不是填調(diào)整后的金額
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你看,點(diǎn)擊就出來這些數(shù)據(jù)了
如果不對(duì),可以修改的
老師,這些數(shù)據(jù)我都是根據(jù)2021年12月31日之前的數(shù)據(jù)填的,對(duì)嗎
是的,就是根據(jù)21年年度報(bào)表填列的
謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好