借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對不對
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
交一年房租會記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過一年以上用借:長期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計攤銷是不是老師
我司向個人租房,前期支付租金使用的會計分錄為借管理費(fèi)用-租金,貸銀行存款,現(xiàn)收到租賃發(fā)票該如何做會計分錄?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
這個租金是今年的吧。