你好,這樣選擇 18題,A.2% 19題,A.60000 20題,B.2400元/年
18.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費,由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用()以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費,由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用()以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費,由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用()以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提?。ǎ┑氖掷m(xù)費,由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用()以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
18.稅務(wù)機關(guān)應(yīng)根據(jù)扣繳義務(wù)人所扣繳的稅款,提取()的手續(xù)費,由扣激義務(wù)人用于代扣代繳費用開支和獎勵代扣代繳工作做得較好的版稅人員。A.2%B.3%C.4%D.6%19.居民個人的綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費用()以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。A.60000B.72000C.84000D.9600020.根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出,允許在當(dāng)年計算工資、薪金所得應(yīng)納稅所得額時在一定限額內(nèi)予以稅前扣除,該限額為()A.3600元/年B.2400元/年C.3200元/年D.2800元/年
老師,工資薪金那申報1-6?合計三十多萬工資,但是成本費用一共才25萬,這種情況,企業(yè)所得稅申報職工薪酬那我咋填,填多少
老師,我這收入一直沒報過,到現(xiàn)在預(yù)收有100多萬,成本票這個月才能開出來,我這第三季度財報怎么報啊
酒店前臺購買了酒店管理軟件,總價5萬5,先付了27500元開了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個體戶查賬征收,賬本中的銷售稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后申報經(jīng)營所得的時候,需要計入成本費用中么?
郭老師您好,去年的未交增值稅憑證沒有寫繳納導(dǎo)致未交增值稅有余額,怎么處理啊老師
個體戶,手機店開的服務(wù)發(fā)票用不用填這個表?
老師好,所得稅季度申報突然改版,增加職工薪酬已計入成本費用的職工薪酬,第二列實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項怎么填?都是1-9累計嗎?這二項與個稅報表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報的,這樣是一整年。
員工機票報銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無票收入要填寫到哪欄里呢