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Q

今年1月份才拿到去年12月份的進項票,去年沒有暫估這筆進項,分錄應該怎么做?

2022-05-21 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-21 10:40

你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 10:41

我司是做制造的,1月拿到的是材料票,不可以入原材料?

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 10:42

拿到的是調(diào)貨的庫存商品呢?不可以入庫存商品?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:45

你這個是發(fā)票,跟你貨物入庫時間會有差異的

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 10:46

能詳細一點說明嗎?我現(xiàn)在要怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 10:52

你原材料入庫的時候 借:原材料 貸:應付賬款等 等到發(fā)票來的時候 借:增值稅 貸:應付賬款

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 10:55

上年已經(jīng)付款了,但是我上年沒有做暫估原材料/庫存商品,今年1月才收到了發(fā)票,應該怎么做分錄?可以直接計入今年的成本不用調(diào)整到上年嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:00

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 11:02

能完整寫出分錄嗎?拿到庫存商品發(fā)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的完整分錄

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:04

你問的是哪一方面的完整分錄?

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 11:06

從拿到庫存商品發(fā)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的完整分錄。要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎?今年3月匯算清繳已經(jīng)過了

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:10

借:庫存商品等 貸:銀行存款 然后 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 11:11

要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎?今年3月匯算清繳已經(jīng)過了???

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:13

你這個是問什么分錄?跨年的,利潤表科目要用以前年度損益調(diào)整代替

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快賬用戶8105 追問 2022-05-21 11:15

你能從頭仔細看看聊天記錄嗎?我司是做制造的,去年沒有暫估這筆進項,1月拿到的是材料票庫存商品的發(fā)票,應該怎么做分錄?利潤表科目要用以前年度損益調(diào)整代替,要調(diào)整上年的數(shù)據(jù)嗎?今年3月匯算清繳已經(jīng)過了。

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:21

看到了,但是你問的問題很分散

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齊紅老師 解答 2022-05-21 11:22

而且前后有5個不一樣的問題

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你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款等
2022-05-21
您好 借:原材料 貸:應付賬款
2021-02-24
你好,你可以拿到發(fā)票正常做就可以了呀,按照發(fā)票的金額正常做。
2025-02-25
你好,去年是借庫存商品貸應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2024-01-10
你好,你當時暫估的時候是怎么做的憑證?就做同樣的憑證。然后金額是負數(shù)
2025-02-08
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