借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個(gè)月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???也是暫估嗎?
老師,您好,我們?nèi)ツ暧幸粡埑杀景l(fā)票,對方先開的發(fā)票給我們,但我們沒付款,發(fā)票忘記入賬,這筆費(fèi)用去年也沒做賬,今年一月付的款,這張發(fā)票今年還可以入賬嗎?要怎么做
3月份收到一張去年12月開給我們單位的成本票還是普票,這個(gè)還可以正常做進(jìn)成本嗎?去年也沒有暫估,是今天老板才拿給我的,之前也沒提過有這幾張成本普票 分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我去年11月收到了一張代開的材料成本發(fā)票,是6萬多,我錯(cuò)誤入成本60萬,正好多入成本54萬,今年審計(jì)的發(fā)現(xiàn)了,去年我也轉(zhuǎn)成本了,我是這樣做的憑證,我還沒有匯算清繳呢,我該怎么調(diào)整呢
去年12月我暫估了一筆成本(價(jià)稅合計(jì)的),當(dāng)時(shí)我是這樣下的憑證:借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元,今年稅務(wù)師審計(jì)出來,這張發(fā)票還沒開過來,但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)是3579333.50元,稅額是411781.73元,當(dāng)時(shí)我就這張發(fā)票下了憑證(忘了在12月份有暫估成本這回事):借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外,通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元(價(jià)稅合一的),實(shí)際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題
謝謝老師?。?!那這幾張?jiān)牧铣杀镜钠笨梢哉d涍M(jìn)原材料進(jìn)銷存的表格結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
可以的哈,沒問的哈
老師那匯繳里面也要調(diào)整嘛?
匯算清繳的時(shí)候加上這筆成本哈