借銀行存款 借稅金及附加負數(shù)
老師,我們公司的印花稅是怎么入賬?我們是在交印花稅的時候才做嘛,直接借:稅金及附加-印花稅,貸:銀行存款。會不會進什么管理費用之類的
小規(guī)模,每次季度交印花稅,做分錄是怎么做?在3月里錄借:營業(yè)稅金及附加?貸,應(yīng)交印花稅。4月扣款時,借應(yīng)交印花稅,貸,銀行存款。 如果不在3月做分錄,是不是可以直接4月份扣費時,借:營業(yè)稅金及附加,貸,銀行存款
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計提,直接繳納時:借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
因六稅兩費減征50%,收到退回1-3月印花稅,怎么入賬呢?借:稅金及附加 -1000 貸:應(yīng)交稅費-印花稅-1000借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-印花稅1000,是這樣嗎?
4月收到1-3月六稅兩費的印花稅退稅,怎么做賬?我們之前印花稅是按次申報的,所以做賬時候沒計提,直接做成借:稅金及附加 貸:銀行存款
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點指點
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正