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Q

A公司是一家上市公司。A公司2X17年為開(kāi)發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符各資本化條件之前的開(kāi)發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開(kāi)發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。稅法規(guī)定,研發(fā)黃用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷(xiāo)。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷(xiāo)。A公司2X17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從20×8年起由33%改為25%(1)A公司2X17年應(yīng)交所得稅的金額是多少?(2)A公司2X17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(3)A公司2X17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(4)A公司2X18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理?

2022-05-21 02:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-21 05:34

同學(xué)您好 1,2017年費(fèi)用話部分=200+1800=2000 資本化部分=4800-1800=3000 應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*50%)*33%=2640

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齊紅老師 解答 2022-05-21 05:36

2,所得稅費(fèi)用=2640 3,凈利潤(rùn)=9000-2640=6360 4,2018年年末,不用確認(rèn)遞延所得稅。

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同學(xué)您好 1,2017年費(fèi)用話部分=200+1800=2000 資本化部分=4800-1800=3000 應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*50%)*33%=2640 2,所得稅費(fèi)用=2640 3,凈利潤(rùn)=9000-2640=6360 4,2018年年末,不用確認(rèn)遞延所得稅。
2022-05-21
同學(xué)您好 1,2017年費(fèi)用話部分=200+1800=2000 資本化部分=4800-1800=3000 應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*50%)*33%=2640
2022-05-21
請(qǐng)您稍等,我來(lái)看一下題目
2021-06-25
1,(9000-2000×50%-800/10×50%)×25% 你這里是不是還有其他的題材呀,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)這一塊兒加計(jì)扣除是不會(huì)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的。
2020-11-02
?1應(yīng)交所得稅=[9000-(200%2B1800)*50%-3000/10/12*50%]*33% 2遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債為0. 3所得稅費(fèi)用等于應(yīng)交所得稅[9000-(200%2B1800)*50%-3000/10/12*50%]*33% 4 凈利潤(rùn)=9000-所得稅費(fèi)用[9000-(200%2B1800)*50%-3000/10/12*50%]*33% 5無(wú)需進(jìn)行所得稅的賬務(wù)處理,無(wú)形資產(chǎn)屬于自行研發(fā),加計(jì)扣除,確認(rèn)遞延所得稅的。
2021-03-22
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