同學(xué)您好 1,2017年費(fèi)用話部分=200+1800=2000 資本化部分=4800-1800=3000 應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*50%)*33%=2640 2,所得稅費(fèi)用=2640 3,凈利潤(rùn)=9000-2640=6360 4,2018年年末,不用確認(rèn)遞延所得稅。
A公司是一家上市公司。A公司2X17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5 000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開發(fā)階段支出4 800萬(wàn)元(其中符合資本化條件的開發(fā)支出3 000萬(wàn)元)。年末開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷(與稅法折舊年限一致)。A公司2X17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9 000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2X18年起由33%改為25%。 要求:根據(jù)上述資料,回答以下問(wèn)題(金額單位用萬(wàn)元表示): (1)A公司2X17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2)A公司2X17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少? (3)A公司2X17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少? (4)A公司2X17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少? (5)A公司2X18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理?
[資料]A公司是一家上市公司。A公司2×17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出 5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符合資本化 條件之前的開發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣 除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%推銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年 進(jìn)行攤銷。A公司2×17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅 稅率從2×18年起由33%改為25%。 [要求]根據(jù)上述資料,回答以下問(wèn)題(金額單位用萬(wàn)元表示) (1)A公司2×17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2)A公司2×17年年末應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債或遞延所得稅資產(chǎn)的金額是多少? (3)A公司2×17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少? (4)A公司2×17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少? (5)A公司2×18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理
A公司是一家上市公司。A公司2X17年為開發(fā)新技術(shù)發(fā)生研究開發(fā)支出5000萬(wàn)元,其中,研究階段支出200萬(wàn)元,開發(fā)階段支出4800萬(wàn)元(其中符各資本化條件之前的開發(fā)支出1800萬(wàn)元)。年末開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。稅法規(guī)定,研發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益,按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)擬按10年進(jìn)行攤銷。A公司2X17年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從20x8年起由33%改為25%(1) A公司2X17年應(yīng)交所得稅的金額是多少? (2) A公司2X17年應(yīng)負(fù)擔(dān)的所得稅費(fèi)用的金額是多少?(3) A公司2X17年利潤(rùn)表中“凈利潤(rùn)”項(xiàng)目的金額是多少?(4) A公司2X18年年末如何進(jìn)行確認(rèn)遞延所得稅的賬務(wù)處理?
自行研發(fā)無(wú)形資產(chǎn)。2021年共發(fā)生研發(fā)支出1100萬(wàn)元,其中研究階段支出200萬(wàn)元,開發(fā)階段不符合資本化條件支出100萬(wàn)元,符合資本化條件支出800萬(wàn)元,假定該無(wú)形資產(chǎn)于2021年7月30日達(dá)到預(yù)定用途,采用直線法按5年攤銷,不考慮凈殘值。稅法規(guī)定,企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按照規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,再按照研究開發(fā)費(fèi)用的100%加計(jì)扣除;形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的200%攤銷。 2021年12月31日該無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)以及形成的是什么暫時(shí)性差異。
A公司是一家上市公司a公司,2017年被開發(fā)新技術(shù)發(fā)上研究開發(fā)之初5000萬(wàn)元,幾周研究階段支出200萬(wàn)元,開發(fā)階段支出4800元,其中符合自動(dòng)化條件之前的開發(fā)支出1800元。年末開發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn),達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),稅法規(guī)定研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)入當(dāng)期損益。按照研發(fā)費(fèi)用的50%加計(jì)扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)的,按照無(wú)形資產(chǎn)成本的150%攤銷。A公司該無(wú)形資產(chǎn)李安試煉進(jìn)行攤銷,a公司2017年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為9,000萬(wàn)元。A公司適用的企業(yè)所得稅稅率從2018年7。
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購(gòu)買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫(kù)單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請(qǐng)問(wèn)廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會(huì)計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會(huì)給返傭,公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票,這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對(duì)吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn),那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn),這樣可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫