你好 (1)收到定金 借銀行存款5 貸預收賬款5 (2)發(fā)出貨物:借預收賬款 5萬 應收賬款37.527 貸營業(yè)收入40萬 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.2 銀行存款0.327 代墊運費通過應收賬款核算。
企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應的材料,價格為100萬元,增值稅為13萬元,運費3270元(含9%的增值稅),材料已驗收入庫,扣除定金后將款項用銀行存款支付,編制會計分錄
企業(yè)與甲公司簽訂供貨合同,收到甲公司預付的定金5萬元存入銀行;企業(yè)將甲公司訂購的A產品200件發(fā)運,單價2000元,增值稅率13%,用銀行存款支付代墊令稅運費3270元,企業(yè)接銀行通知收到甲公司支付的貨款和運費。編制會記分錄
1、企業(yè)銷售A產品100件,單價2000元,增值稅率13%,款項已存入銀行;用銀行存款支付代墊運費1000元,增值稅率9%。2、企業(yè)銷售A產品50件,單價2000元,增值稅率13%,款項尚未收到;用銀行存款支付由企業(yè)承擔的運費500元,增值稅率9%。3、企業(yè)與甲公司簽訂供貨合同,收到甲公司預付的定金5萬元存入銀行;企業(yè)將甲公司訂購的A產品200件發(fā)運,單價2000元,增值稅率13%,用銀行存款支付代墊含稅運費3270元,企業(yè)接銀行通知,收到甲公司支付的貨款和運費。4、計算城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加,稅率分別為7%和3%,銷項增值稅為195000元,進項增值稅為130000元。5、結轉已售A產品350件成本,單位產品生產成本為1400元。6、用銀行存款支付企業(yè)辦公用品款3000元、通訊費2000元。7、計提應由本月負擔的短期借款利息1500元。8、企業(yè)收到A公司違約罰款6000元存入銀行。9、企業(yè)用銀行存款向某慈善機構捐贈30000元。10、企業(yè)用銀行存款支付產品電視廣告費20000元。編輯會計分錄。
企業(yè)銷售A產品1百件單價2千元增值稅率13%款項已存入銀行用銀行存款支付代墊運費1千元增值稅率9%。企業(yè)銷售A50件單價2千元增值稅率13%款項尚未收到用銀行存款支付由企業(yè)承擔的運費5百元增值稅率9%。企業(yè)與甲公司簽訂供貨合同收到甲公司預付的定金5萬元存入銀行企業(yè)將甲公司訂購的A2百件發(fā)運單價2千元增值稅率13%用銀行存款支付代墊含稅運費3270元企業(yè)接銀行通知收到甲公司支付的貨款和運費。計算城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加稅率分別為7%和3%銷項增值稅為19.5萬元進項增值稅為13萬元。結轉已售A350件成本單位產品生產成本為1400元。用銀行存款支付企業(yè)辦公用品款3千元通訊費2千元。計提應由本月負擔的短期借款利息1500元。企業(yè)收到A公司違約罰款6千元存入銀行。企業(yè)用銀行存款向某慈善機構捐贈3萬元。企業(yè)用銀行存款支付產品電視廣告費2萬元。企業(yè)收到持有B公司股票獲得的股利5萬元,存入銀行。將上述經(jīng)濟業(yè)務中的收入收益結轉至本年利潤賬戶。將上述經(jīng)濟業(yè)務中的成本費用稅金支出結轉至本年利潤賬戶。根據(jù)本年利潤賬戶確定的利潤總額和25%的所得稅率計算所得稅費用。將所得稅費用結轉至本年利潤賬戶。
企業(yè)銷售A產品100件單價2千元增值稅率13%款項已存入銀行用銀行存款支付代墊運費1千元增值稅率9%。企業(yè)銷售A50件單價2千元增值稅率13%款項尚未收到用銀行存款支付由企業(yè)承擔的運費500元增值稅率9%。企業(yè)與甲公司簽訂供貨合同收到甲公司預付的定金5萬元存入銀行企業(yè)將甲公司訂購的A產品200件發(fā)運單價2千元增值稅率13%用銀行存款支付代墊含稅運費3270元企業(yè)接銀行通知收到甲公司支付的貨款和運費。計算城鄉(xiāng)維護建設稅和教育費附加稅率分別為7%和3%銷項增值稅為195000元進項增值稅為13萬元。結轉已售A產品350件成本單位產品生產成本為1400元。用銀行存款支付企業(yè)辦公用品款3千元、通訊費2千元。計提應由本月負擔的短期借款利息1500元。企業(yè)收到A公司違約罰款6千元存入銀行。企業(yè)用銀行存款向某慈善機構捐贈3萬元。企業(yè)用銀行存款支付產品電視廣告費2萬元。企業(yè)收到持有B公司股票獲得的股利5萬元,存入銀行。將實現(xiàn)的凈利潤結轉至利潤分配賬戶。按實現(xiàn)的凈利潤和10%的比例提取盈余公積金。經(jīng)公司決定向投資人分配現(xiàn)金股利10萬元。企用銀行存款支付現(xiàn)金股利10萬元。編制會計分錄
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產,才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?