你好 借:原材料?100萬(wàn)%2B3000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn)%2B270, ??貸:其他應(yīng)收款 ? ? 銀行存款?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2×19年6月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元,增值稅13 000元;同時(shí),對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)1 000元、增值稅稅額90元。已收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。材料驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),款項(xiàng)尚未支付。7月10日,甲企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)款項(xiàng)114 090元。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)確認(rèn)應(yīng)付賬款: ?。?)償還應(yīng)付賬款:
陽(yáng)光公司購(gòu)入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅13000元。運(yùn)費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)銀行存款支付。材料按實(shí)際成本核算寫(xiě)出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付,編制會(huì)計(jì)分錄
4、企業(yè)向銀行借入期限為3個(gè)月的借款200萬(wàn)元,年利率4、35%,到期一次還本付息。5、企業(yè)向銀行借入期限為2年的借款1000萬(wàn)元,年利率5%,用于建造安裝一大型設(shè)備,工期2年,提前半年完成并交付使用,按年計(jì)算利息,到期一次還本付息。6、企業(yè)購(gòu)設(shè)備兩臺(tái),買(mǎi)價(jià)50萬(wàn)元,增值稅率13%,款項(xiàng)未支付;運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅率9%,用銀行存款支付。7、企業(yè)購(gòu)入設(shè)備一套,含稅價(jià)格226萬(wàn)元增值稅率13%;運(yùn)費(fèi)5000元,增值稅率9%;款項(xiàng)用銀行存款支付。該設(shè)備由企業(yè)自己安裝,發(fā)生的安裝人工費(fèi)為2萬(wàn)元,耗用材料6萬(wàn)元,該設(shè)備安裝完成后交付使用。8、企業(yè)購(gòu)入甲材料一批,發(fā)票價(jià)格80萬(wàn)元,增值稅率13%,運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅率9%,用轉(zhuǎn)賬支票支付。材料己驗(yàn)收入庫(kù)。9、企業(yè)從銀行以匯兌方式支付購(gòu)買(mǎi)設(shè)備所欠款58萬(wàn)元。10、企業(yè)與某公司簽訂供貨合同,按合同規(guī)定,用銀行存款向?qū)Ψ街Ц抖ń?0萬(wàn)元。11、企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)收到某公司按合同給企業(yè)供應(yīng)的材料,價(jià)格為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)3270元(含9%的增值稅),材料已驗(yàn)收入庫(kù),扣除定金后將款項(xiàng)用銀行存款支付。該怎么編制會(huì)計(jì)分錄?
我們化工單位銷(xiāo)售原材料,借應(yīng)收賬款貸預(yù)收,然后再做預(yù)收貸其他業(yè)務(wù)收入【相當(dāng)于是走了一遍預(yù)收】 現(xiàn)在我想咨詢的問(wèn)題是,對(duì)方讓我們多開(kāi)發(fā)票給了我們,比如1000的稅點(diǎn)錢(qián),這個(gè)1000我應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,賓館買(mǎi)開(kāi)水機(jī),分錄該怎么寫(xiě)
生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)了一批和他本身生產(chǎn)的東西無(wú)關(guān)的貨物回來(lái)并且出口出去,這種情況這批外購(gòu)回來(lái)的再賣(mài)出去的是不是只能做免稅處理的?
老師,我這邊有一個(gè)工資。然后,開(kāi)票5個(gè)點(diǎn)。 發(fā)票上面寫(xiě)的是差額征稅,全額開(kāi)票。我沒(méi)明白,這個(gè)發(fā)票這樣開(kāi)具是有啥意義嗎
老師,這張單位車(chē)高速通行費(fèi),能否抵扣增值稅,是不是左角帶有通行費(fèi)字樣才能抵扣呢
老師,PETS結(jié)售匯入賬,怎么做賬呢
老師,A公司和B公司出資成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司屬于合營(yíng)企業(yè)還是聯(lián)營(yíng)企業(yè)?B公司和C公司是聯(lián)營(yíng)企業(yè)還是合營(yíng)企業(yè)?
你好!我想請(qǐng)教一下,我們是鋼材銷(xiāo)售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計(jì)計(jì)算的,銷(xiāo)售時(shí)跟客戶是以磅計(jì)出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師,如果是做鞋子銷(xiāo)售的,給客戶送禮物是茶葉貼上公司log,這樣可以做廣宣費(fèi)嗎?
老師,他這是啥意思?