同學你好,如果發(fā)票有明細就不用專門的明細了

現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財務系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計學堂老師給的回復,要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師,你好一般大學手撕發(fā)票是能報銷入賬的嗎
老師一般大學里的話手撕發(fā)票加上明細才能去財務那里報銷入賬是嗎
老師,有兩張發(fā)票加起來有8萬,是去年的發(fā)票,至少的會計一直掛在應付賬款,現(xiàn)在才找到發(fā)票,老板說計入研發(fā)費用里面的技術(shù)服務費,那么大的金額直接計入可以嗎
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因為我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,稅務上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報表,賬務上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財務軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務上怎么申報年度財務報表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報呢?如果根據(jù)這個申報,那么我稅務上年度財務報表和我的第四季度所得稅申報表收入金額就不一樣啊
小規(guī)模九月份發(fā)票稅率開錯了,10月份換開發(fā)票了,如何做賬務處理
老師好!我們是鋁材廠,鋁材有板,排,棒共3種,稅收編碼是一樣的嗎
老師,醫(yī)藥行業(yè)公司藥稅率是多少?有沒有優(yōu)惠政策 ?
我們公司有一筆出口業(yè)務,貨款是從香港公司打的人民幣,貨物是從霍爾果斯報關(guān)出口,我想問一下,做出口退稅有沒有問題?
老師,請問存貨報廢是怎樣做賬的?我的金蝶里沒有待處理財產(chǎn)損溢科目
老師電子稅務局財務負責人更換電話號碼怎么操作?
老師,您好,請問下企業(yè)想要享受即征即退優(yōu)惠政策需要做哪些工作呢?
小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人第一個月稅務應該注意的區(qū)別是什么
老師下午好、申請退稅沒過、這種情況是要去稅局申請改為免稅或者內(nèi)銷、是嗎?
老師,請問年底12月做賬需要做一筆分錄本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎?



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可是手撕發(fā)票是那種定額的手撕發(fā)票
你看看不能超發(fā)票上的有效期