同學(xué)你好,如果發(fā)票有明細(xì)就不用專門的明細(xì)了
現(xiàn)在做的這套算是我代賬的,一開始根據(jù)他們在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里做的單據(jù)做的賬,報(bào)的稅,發(fā)票沒要,后來才發(fā)現(xiàn),11月進(jìn)的貨,已經(jīng)賣出去了,然后銷售開的票是11月的,進(jìn)貨在12月才開回來,可是在11月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本收入了,那這張進(jìn)貨的票能直接附在11月憑證里嗎?或者說要做暫估入庫,再沖銷,按發(fā)票再做,我從網(wǎng)上查到過一位會計(jì)學(xué)堂老師給的回復(fù),要把成本也沖銷,是這樣嗎?感覺好繁瑣
老師,你好一般大學(xué)手撕發(fā)票是能報(bào)銷入賬的嗎
老師一般大學(xué)里的話手撕發(fā)票加上明細(xì)才能去財(cái)務(wù)那里報(bào)銷入賬是嗎
老師,有兩張發(fā)票加起來有8萬,是去年的發(fā)票,至少的會計(jì)一直掛在應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才找到發(fā)票,老板說計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面的技術(shù)服務(wù)費(fèi),那么大的金額直接計(jì)入可以嗎
涉及往年的調(diào)賬搞不懂啊,老師!因?yàn)槲医衲?月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入進(jìn)去,稅務(wù)上我也同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái)務(wù)軟件里引出的去年的利潤表,那我稅務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào)呢?如果根據(jù)這個申報(bào),那么我稅務(wù)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申報(bào)表收入金額就不一樣啊
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認(rèn)股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計(jì)分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
可是手撕發(fā)票是那種定額的手撕發(fā)票
你看看不能超發(fā)票上的有效期