同學,你好 不需要抵扣,要進項稅額轉(zhuǎn)出
請問老師單位注銷,安排我去注銷稅控盤,我作廢空白發(fā)票2張,請問這去稅務(wù)大廳帶著兩發(fā)票嗎??淳W(wǎng)上說要驗舊,什么意思呢?
稅務(wù)說 我單位有2張上游企業(yè)的開來的 發(fā)票失聯(lián) ,什么意思啊
老師。申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候有一個年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告,里面有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)填報表單,我沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù),我就直接保存了,可是審核的時候不通過,說這個表必須填寫,是什么意思?
江蘇 稅務(wù)網(wǎng), 單位在2022.4月時發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導致)稅務(wù)老師叫我5月直接進項稅額轉(zhuǎn)出,我當時操作,申報5月做了表2進項稅額,23行,異常轉(zhuǎn)出,后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務(wù)老師,說上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說可有正常認證了。我怎么操作呢。之前都認證了,現(xiàn)在又不需要認證。
老師,本月登陸電子稅務(wù)局稅務(wù)數(shù)字賬戶提示上游企業(yè)為非正?;蜃咛邮?lián)企業(yè),下面有一張2019年開的發(fā)票,是不是這張發(fā)票有異常,我該如何處理?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個稅計算公式
老師,我上個月的時候進項稅留底了,就是銷項是40645.12元,進項是125942.78元,我就沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月的銷項是13500,那我這個月是不是要跟上個月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對?
請問老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購買裝載機,舊抵3萬,新28萬,實付25萬,此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運費1900,銀行手續(xù)費45,一共26195,我們報關(guān)單上表體金額是應該寫26195嗎?把運費,包裝手續(xù)費都加到里面?
工程上請客戶吃飯走動記什么科目
老師,問下入職日期個稅上面是按實際日期填寫,還是按當月的1號填寫?
老師,實收資本_(某某人名字),可以這種不
什么意思失聯(lián),對方企業(yè)虛開了?可是19年的發(fā)票 ,都已認證 ,那具體怎么操作呢??梢哉f全面一點嗎。
同學,你好 失去控制的發(fā)票 專管員會聯(lián)系你的,你需要進項稅額轉(zhuǎn)出
進項稅額轉(zhuǎn)出 沒操作過,老師可以說下嗎。意思這月轉(zhuǎn)出 還是納稅調(diào)增
同學,你好 借:費用、成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
我之前是采購車輛的 (收到的發(fā)票)借:預付 進項 。那我是不是 現(xiàn)在要借:主營業(yè)務(wù)成本/還是庫存商品啊。
同學,你好 你之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
收到票,借庫存,進項,貸預付。然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存。進項稅額轉(zhuǎn)出呢,是只要一筆分錄嗎?
同學,你好 是的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出