會的,它影響的是利潤總額,它不影響營業(yè)利潤。
老師好!預付10萬元給A企業(yè),做了其他應收款借方10萬,A企業(yè)注銷了,現(xiàn)在可以這樣處理嗎:借:營業(yè)外支出10萬 貸:其他應收款10萬
借:營業(yè)外支出-滯納金500 貸:現(xiàn)金500 借:營業(yè)外支出-罰款1000 貸:現(xiàn)金1000 借:營業(yè)外支出-xx欠款2000 貸:其他應收款2000 三筆營業(yè)外支出怎么結轉(zhuǎn)???是三筆合計數(shù)3500 借:本年利潤3500 貸:營業(yè)外支出3500 還是要名細啊 借:本年利潤3500 貸:營業(yè)外支出-滯納金500 -罰款1000 X欠款2000
老師 借:營業(yè)外支出 10萬 貸:其他應收款 10萬 這個營業(yè)外支出的金額需要提現(xiàn)在利潤表中么,影響營業(yè)利潤么??
老師好,一項支出應該記營業(yè)外支出的記到了管理費用,這樣由影響利潤總額變成影響營業(yè)利潤,這個之外還會對其他有什么影響嗎
街道每年的稅收返還,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,這部分收入應該是不需要繳企業(yè)所得稅的,但是利潤表中 利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 算所得稅=利潤總額*25%,這不是矛盾嗎,怎么處理啊
2021年和2022年取得“*******有限公司”開具品目為“研發(fā)費用-現(xiàn)場服務”的發(fā)票,查看企業(yè)所得稅申報表的A107012表,并無委托研發(fā)費用,懷疑是外公司提供的技術指導費,并不是該單位的自主研發(fā),不能加計扣除。 請教一下老師,這個要如何回復?
電商公司,客戶下單第三方發(fā)貨,萬一退貨先統(tǒng)一退到我們這,累積起來再退回第三方,快遞費/運費怎么出分錄?
當月扣繳當月公積金。7月給兩個員工調(diào)減了公積金基數(shù),公司承擔121,個人不承擔,但是6月還是按照單位和個人各承擔400,算6月工資時迷糊了,把400個人代扣的公積金減掉了,這導致員工多收到工資,少交了個稅,這種情況,不更正個人所得稅申報表可以嗎,直接發(fā)7月工資時把個人代扣的公積金加上
民營醫(yī)院可以辦一張專門用于采購物資的卡嗎?信用卡類型那種
建筑施工資質(zhì)辦理問哪個部門
老師,稅務局統(tǒng)計企業(yè)的受益人,受益人可以不是企業(yè)員工及股東嗎
老師好,公司實繳后還需要去工商局辦理手續(xù)嗎
老師有沒有 研發(fā)科目二三級設置明細
電子稅務局納稅人信息查詢里業(yè)主信息處的辦稅人員要如何修改
老師你好 我想請教一下,如果我在企業(yè)所得稅報表填寫500萬以下設備一次性抵扣,我可以在賬務上也將這個設備一次性抵扣嗎?
那這個題其他應收款呢?是不是只影響資產(chǎn)負債表,不影響利潤表??
其他應收款影響你資產(chǎn)負債表,不影響利潤。
好的,謝謝
不用客氣 工作愉快