 
                            您好,可以的。在7月份把少報(bào)的給加上是可以的。它是全年累計(jì),到最后全年累計(jì)沒(méi)少報(bào),偶爾這一個(gè)月沒(méi)關(guān)系 。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    工資應(yīng)發(fā)金額20000 社保個(gè)人承擔(dān)1000 公司承擔(dān)2000 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)1000(個(gè)人部分發(fā)工資的時(shí)候扣除了,公司部分還沒(méi)繳納,下個(gè)月補(bǔ)繳) 個(gè)稅400 這種情況下,現(xiàn)金流量表 支付員工工資那一行,金額填多少
工資應(yīng)發(fā)金額20000 社保個(gè)人承擔(dān)1000 公司承擔(dān)2000(已經(jīng)繳納) 公積金公司個(gè)人各承擔(dān)1000(個(gè)人部分發(fā)工資的時(shí)候扣除了,公司部分還沒(méi)繳納,下個(gè)月補(bǔ)繳) 個(gè)稅400 實(shí)際發(fā)放工資為17600 這種情況下,現(xiàn)金流量表 支付員工工資那一行,金額填多少
目前在做10月的賬。10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除了公積金個(gè)人部分。但是10月初有員工離職。之前的做法,都是發(fā)放工資時(shí),扣除下個(gè)月的公積金個(gè)人部分。這個(gè)10月初發(fā)放9月工資時(shí),扣除的10月的公積金個(gè)人部分。但是10月公積金減員是10.15號(hào)做的。10.30號(hào)做的公積金扣款。那時(shí)工資表,還是按原人數(shù)來(lái)做的公積金。導(dǎo)致現(xiàn)在我的代扣,多扣了。并且自然人稅務(wù)系統(tǒng),也多填了。那這個(gè)該怎樣調(diào)整呢?是不是說(shuō)可以理解9月工資表,扣的就是9月的公積金個(gè)人部分。
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
企業(yè)用其他應(yīng)付款核算代扣代繳員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金,企業(yè)社保屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,工資是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放,期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款-代扣社保公積金是個(gè)負(fù)數(shù),企業(yè)自行調(diào)整到了其他應(yīng)收款中:借其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸:其他應(yīng)付款—代扣社保公積金 正數(shù),是不是還應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 進(jìn)行沖減應(yīng)付職工薪酬,而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金從應(yīng)付職工薪酬工資部分進(jìn)行扣減掉,因?yàn)槠髽I(yè)在期末已經(jīng)繳納了,次年的時(shí)候就不需要發(fā)放這部分了
 
                您好,老師我問(wèn)下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師,我想問(wèn)一下,昆明市長(zhǎng)寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?2024.03月份最低基數(shù)是多少,還有現(xiàn)在2025.10月份的社?;鶖?shù)又是多少?
開(kāi)的分公司的發(fā)票能在總公司報(bào)銷(xiāo)嗎?總分公司匯總納稅
請(qǐng)問(wèn),公司是房開(kāi)公司,一般納稅人,現(xiàn)在要求預(yù)收賬款要做一般申報(bào),確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做?還有等這筆預(yù)收賬款開(kāi)發(fā)票的時(shí)候又怎么做賬?
老師,收益所有人備案,是需要以法人的身份登錄才能操作嗎
出口發(fā)票備注標(biāo)準(zhǔn)格式有嗎
老師,我想問(wèn)一下,昆明市長(zhǎng)寧區(qū)區(qū)社?;鶖?shù)是多少?
老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*房地產(chǎn)居間代理服務(wù)費(fèi),,這么開(kāi)票可以?
請(qǐng)問(wèn)老師,從電子稅務(wù)局哪里可以查看當(dāng)月有沒(méi)有紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?


老師如果是一個(gè)員工本來(lái)不該給他六月代扣公積金 但是代扣了,是不是就在下月報(bào)個(gè)稅時(shí)把那部分公積金加入應(yīng)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)代扣公積金那里不填數(shù)就可以
對(duì)的,你的理解是正確的,活學(xué)活用,不用太死板。
老師是不是不對(duì)啊,7月時(shí)公積金那里不填數(shù)申報(bào),這樣是不是才對(duì)
你好,上面你說(shuō)6月份應(yīng)扣的公積金400因誤給減掉了,沒(méi)填這個(gè)數(shù)對(duì)吧,那700份把這個(gè)加上就行。相當(dāng)于不用進(jìn)行更正申報(bào),結(jié)果也是正確的。要不這樣,就需要進(jìn)行更正申報(bào)。 你思路挺清晰的,也能活學(xué)活用。