同學(xué)你好 這個(gè)最好是有明細(xì)
9月支付了一筆逾期申報(bào)罰款900,記在了借:營業(yè)外支出稅收滯納金,貸:現(xiàn)金,為什么利潤表出來是顯示的是其中:壞賬損失900而不是稅收滯納金呢
您好,請問去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
借:營業(yè)外支出-滯納金500 貸:現(xiàn)金500 借:營業(yè)外支出-罰款1000 貸:現(xiàn)金1000 借:營業(yè)外支出-xx欠款2000 貸:其他應(yīng)收款2000 三筆營業(yè)外支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?是三筆合計(jì)數(shù)3500 借:本年利潤3500 貸:營業(yè)外支出3500 還是要名細(xì)啊 借:本年利潤3500 貸:營業(yè)外支出-滯納金500 -罰款1000 X欠款2000
多選題26、某事業(yè)單位因欠繳稅款,被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以2000元罰款。則該單位繳納稅收罰款時(shí)的會(huì)計(jì)處理為()。A.借:經(jīng)營費(fèi)用2000貸:銀行存款2000B.借:其他費(fèi)用2000貸:銀行存款2000C.借:營業(yè)外支出2000貸:銀行存款2000D.借:其他支出2000貸:資金結(jié)存-貨幣資金2000
老師,今年3月有一筆稅收滯納金應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的借方,錯(cuò)計(jì)入營業(yè)外收入的借方了,這個(gè)怎么調(diào)整,我做了營業(yè)外支出藍(lán)字,營業(yè)外收入的借方紅字,但是結(jié)轉(zhuǎn)損益是,營業(yè)外收入還是增加的,數(shù)字包括我紅沖的數(shù),是不是只要計(jì)入了營業(yè)外收入,不管借貸方,都是收入呢
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
老師您好,公積金交滿一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我不想放在工資薪金里面,因?yàn)槲覀冞@需要繳納殘保金,,假如我申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的話,可以平時(shí)給他們付款的時(shí)候我不申報(bào),年末我匯總一下金額,申報(bào)么
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)填哪個(gè)?下面還有參保各險(xiǎn)種的人數(shù),需要怎么填寫?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問一下關(guān)于...你好,我想問一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤,但是為了方便看建賬-以后的利潤,我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個(gè)疑問,如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計(jì)算平均人數(shù)是時(shí),第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請問老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買的蔬菜肉類,怎樣取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司跟廠家的合作關(guān)系是交押金給廠家,廠家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠家。請問我們公司機(jī)器損壞自己維修的這些配件怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
謝謝老師,還有一點(diǎn)想咨詢 這個(gè)月收入類有:營業(yè)外收入,主營業(yè)務(wù)收入,財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時(shí)候我是一個(gè)收入一結(jié)轉(zhuǎn)還是可以寫一張憑證上,比如 借:營業(yè)外收入 主營業(yè)務(wù)收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 貸:本年利潤
還是:借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤 這樣寫三張憑證
同學(xué)你好 營業(yè)外收入是貸方的 也不用結(jié)轉(zhuǎn)損益
憑證是: 借:現(xiàn)金100 貸:營業(yè)外收入100 不是月底結(jié)轉(zhuǎn)利潤 借:營業(yè)外收入100 貸:本年利潤100 怎么會(huì)不結(jié)轉(zhuǎn)呢
營業(yè)外收入和營業(yè)外支出不結(jié)轉(zhuǎn)損益的
那我所有收入類的年底結(jié)轉(zhuǎn)可以寫一張憑證嗎? 寫借: 主營業(yè)務(wù)收入10萬 其他業(yè)務(wù)收入2萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2000 貸:本年利潤12.2萬
同學(xué)你好 嗯 是的 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出不結(jié)轉(zhuǎn)
我不問營業(yè)外收支結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn),我問其他的收入,還有麻煩你百度下,或者看看會(huì)計(jì)書,營業(yè)外收支用不用結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 借: 主營業(yè)務(wù)收入10萬 其他業(yè)務(wù)收入2萬 財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2000 貸:本年利潤12.2萬 這個(gè)分錄可以的