你好 這個兩者不一致,要先看一下哪一個是對的。如果都有問題,那么以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準
老師,20年4月份報20年一季度報表時,我的19年度匯算清繳還沒做完。 導(dǎo)致總賬數(shù)據(jù)個別有差異,2季度報表時,我將數(shù)據(jù)改成了匯算后的。 那20年總賬上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該以哪個數(shù)據(jù)為準?
老師,預(yù)繳22年一季度所得稅,我已經(jīng)填報了匯算清繳得情況下,為什么彌補以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額,而沒有21年得數(shù)據(jù)呀? 我沒申報匯算清繳得時候,這一欄數(shù)據(jù)是0,也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒有。 這是什么情況呢
請教老師, 22年度的賬,有上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù),請問以哪個數(shù)據(jù)線為準?是21年4季度的報表數(shù)?還是21年匯算清繳的報表數(shù)?
我接手了一家公司,發(fā)現(xiàn)21年第三季度申報有報表數(shù)據(jù),到第四季度報表數(shù)據(jù)都是0了,請問填寫年報怎么處理工商公示以哪個數(shù)據(jù)為準呢?
老師好,想教一下,上個星期更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳殘疾人工資之表,已更正完畢,可為什么打開2022年匯算清繳表,21年數(shù)據(jù)還是21年度末更正數(shù)據(jù)呀。要怎么操作22年度數(shù)據(jù)
老師我們公司是小規(guī)模公司,當時購進原材料的運費說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費,如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個體戶手機店。查賬征收,一個季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個銷售統(tǒng)計表附在憑證后面嗎?我一個季度的賬做在一起,然后這個收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個季度合計做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計入了?
老師,我想問下,我們某個施工項目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
會計上說的改表不改賬是什么意思呢
就是資產(chǎn)負債表和利潤表變動,賬不動
我還是沒太理解,如果以匯算數(shù)據(jù)為準,那22年度的賬也跟著變了呀
根據(jù)你的描述,數(shù)據(jù)是一致的,只不過是調(diào)表的