您好!你收到的時(shí)候,做了什么分錄
老師,收到客戶現(xiàn)金8960元,實(shí)際發(fā)貨給客戶是4440元,5月份才把剩下4520元貨款退回給客戶,這個(gè)分錄怎么做
老師好,給客戶開(kāi)出2500元的發(fā)票、收到客戶的貨款2500元,但這個(gè)貨款里面含有回扣1000元,我們收到2500元貨款后再把1000元回扣私下給客戶的業(yè)務(wù)員(但對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票、我們也不能沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回扣要怎么做賬?付款程序怎樣?
老師,請(qǐng)問(wèn)下幫客戶多開(kāi)票,比如說(shuō)客戶拿貨5000元,銷售出庫(kù)單也是5000元,實(shí)際我們銷售收款到賬4800元,多的200元要退給客戶,這個(gè)也怎么入賬呢,是做內(nèi)賬
客戶總貨款是5820元,收了客戶3000元,發(fā)一部分貨給客戶,剩余部分等收到客戶尾款2820元后再全部發(fā)完,請(qǐng)問(wèn)老師賬怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,銀行收到客戶1000元,其中有我們的貨款800元,要退120給客戶,我們開(kāi)票稅金80元,但是客戶再用需退給他的120元抵扣了20元以前的應(yīng)收賬款,實(shí)際我們只退了100元給客戶!這個(gè)情況的憑證我怎么做?謝謝!
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
還沒(méi)做,不知道要怎么做
求解答,謝謝
你好!你先借現(xiàn)金8960 貸預(yù)收賬款8960 然后借預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后借預(yù)收賬款4520 貸現(xiàn)金4520
謝謝老師
您好!滿意請(qǐng)給5星。謝謝