你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的事,你多交了稅款還是開(kāi)了負(fù)數(shù)收入開(kāi)了負(fù)數(shù),收入的話在期末留底里面。
增值稅納稅申報(bào)表主表的應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)就是要交的增值稅,如果繳納后還會(huì)有顯示嗎
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報(bào)的所屬期10月的免抵退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報(bào)表顯示還是所屬期11月的增值稅報(bào)表顯示?
1月繳納增值稅,申報(bào)主表30行已記繳納冰申報(bào),4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報(bào)表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?
老師,納稅申報(bào)表的增值稅主表,應(yīng)退企業(yè)未退的稅款會(huì)顯示嗎,
退役軍人增值稅優(yōu)惠,在減免稅申報(bào)里填寫(xiě)了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表里還是顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是前面要繳納的金額,怎么處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報(bào)稅大征期,我們25.9月才開(kāi)通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報(bào)9月所屬期的個(gè)稅,,9月所屬期的個(gè)稅我應(yīng)該申報(bào)在9月份發(fā)放的8月工資對(duì)吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報(bào)9月所屬期個(gè)稅,不用吧9月新增加的社保人員在個(gè)稅中發(fā)工資吧
針對(duì)企業(yè)所得稅申報(bào)提示營(yíng)業(yè)外收入比對(duì)異常,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,我想新增工資,薪金申報(bào)那個(gè)稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個(gè)自然人個(gè)所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問(wèn)您一下,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不含稅收入如果沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢(qián)到公司賬務(wù)上了,一開(kāi)始投資的時(shí)候怎么寫(xiě)分錄,收到這筆分紅怎么寫(xiě)分錄,涉及什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn)一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計(jì)算電商企業(yè)月利潤(rùn)表的模版嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表哪一欄填寫(xiě)
是這樣的老師,我們單位是再生資源回收,國(guó)家有退稅政策,每個(gè)月返稅,這個(gè)圖的這一行顯示的是本月應(yīng)退未退的稅款,還是這個(gè)月我們實(shí)際收到的退稅款
你好,是稅負(fù)達(dá)到了3%退稅的那個(gè)政策嗎?如果是的話,應(yīng)補(bǔ)稅款是你們繳納上去的 應(yīng)該退給你們單位。
不是的,是再生資源回收這個(gè)行業(yè)的即征即退政策,國(guó)稅每個(gè)月給我們退,已經(jīng)繳納增值稅的30%,34行和35行分別顯示的數(shù)字是什么意思?老師
你好,應(yīng)補(bǔ)稅款是你們需要繳納上去的 里面包含著退給你的30%。
下面一行即征即退,實(shí)際退稅額是直接到手的
老師,即征即退餓實(shí)際退稅額是這個(gè)月我們實(shí)際收到的退稅額,,還是應(yīng)該收到的退稅額
你好是實(shí)際收到的。
老師,那應(yīng)退未退的稅額在哪提現(xiàn)呢
你好,這個(gè)查不到的 你需要單獨(dú)自己記。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快