你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的事,你多交了稅款還是開(kāi)了負(fù)數(shù)收入開(kāi)了負(fù)數(shù),收入的話在期末留底里面。
增值稅納稅申報(bào)表主表的應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)就是要交的增值稅,如果繳納后還會(huì)有顯示嗎
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口,今天申報(bào)的所屬期10月的免抵退稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)是在所屬期10月增值稅報(bào)表顯示還是所屬期11月的增值稅報(bào)表顯示?
1月繳納增值稅,申報(bào)主表30行已記繳納冰申報(bào),4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報(bào)表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?
1月繳納增值稅,申報(bào)主表30行已記繳納申報(bào),4月稅務(wù)要求緩交給予退稅,收到退稅做賬貸記未交增值稅,本月申報(bào)表怎么反應(yīng)這筆退稅呢?不反映的話賬表未交稅出現(xiàn)差額怎么辦?
老師,納稅申報(bào)表的增值稅主表,應(yīng)退企業(yè)未退的稅款會(huì)顯示嗎,
關(guān)于計(jì)算器的問(wèn)題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號(hào)和平方開(kāi)方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
是這樣的老師,我們單位是再生資源回收,國(guó)家有退稅政策,每個(gè)月返稅,這個(gè)圖的這一行顯示的是本月應(yīng)退未退的稅款,還是這個(gè)月我們實(shí)際收到的退稅款
你好,是稅負(fù)達(dá)到了3%退稅的那個(gè)政策嗎?如果是的話,應(yīng)補(bǔ)稅款是你們繳納上去的 應(yīng)該退給你們單位。
不是的,是再生資源回收這個(gè)行業(yè)的即征即退政策,國(guó)稅每個(gè)月給我們退,已經(jīng)繳納增值稅的30%,34行和35行分別顯示的數(shù)字是什么意思?老師
你好,應(yīng)補(bǔ)稅款是你們需要繳納上去的 里面包含著退給你的30%。
下面一行即征即退,實(shí)際退稅額是直接到手的
老師,即征即退餓實(shí)際退稅額是這個(gè)月我們實(shí)際收到的退稅額,,還是應(yīng)該收到的退稅額
你好是實(shí)際收到的。
老師,那應(yīng)退未退的稅額在哪提現(xiàn)呢
你好,這個(gè)查不到的 你需要單獨(dú)自己記。
謝謝老師
不用客氣 工作愉快