你好,如果是車間一線職工去吃的,其他的沒有的可以
老師 ,請問生產(chǎn)企業(yè)職工食堂購買糧食及蔬菜是直接進入成本還是進入管理費用中的職工福利費
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計入了主營業(yè)務成本的二級明細科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設置一個明細科目嗎?主營業(yè)務成本-直接費用,這樣可不可以啊
老師,生產(chǎn)企業(yè)食堂買菜開的發(fā)票,我計入制造費用可以嗎?
老師問一下 食堂購買的食材和菜、快餐費可以直接計入生產(chǎn)成本可以嗎
老師,食堂提供的飯菜,買食材的餐費要可以直接計入管理費用嗎?還是要計入應付職工薪酬?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應收賬款 1 貸:應收賬款 2 貸:應收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務軟件,期初設置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
行政也一起吃 不過行政人比較少 能不區(qū)分直接計入嗎 燒菜的阿姨勞務費是直接計入管理費用-勞務費的
可以的,可以這么做的,應該是管理費用,福利費。
老師是指阿姨勞務費計入福利費嗎 我這邊是這樣做的 借:管理費用-勞務費 貸:應付職工薪酬-工資 再 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-單位往來
對的是的,是這么做的。
那買菜的錢 油啊 煤氣什么的 直接計入生產(chǎn)成本應該可以吧 就不進行生產(chǎn)和行政上的分配了 吃飯的生產(chǎn)人員比行政人員多一倍左右
可以的,可以這么做。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。