你好,你們單位欠了人家的錢一直沒有收入嗎?
老師,我司費用報銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個人賬戶轉(zhuǎn)錢進去,賬務(wù)處理入實收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師請問一般納稅人,發(fā)工資用的是法人私賬戶發(fā),我用的是其他應(yīng)付款科目,累積下來,其他應(yīng)付款余額很大,對嗎
老師,你好,一般納稅人注銷應(yīng)收賬款金額很大,有未開票的和未收到款的,這種要注銷的話,應(yīng)收賬款余額往哪個科目調(diào)平,是調(diào)其他應(yīng)付款—法人嗎
老師,請問一下,之前計提的工資沒有發(fā)放,是掛其他應(yīng)付款-法人這個科目,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款出來,又想把其他應(yīng)付款—法人這個科目沖掉,轉(zhuǎn)款的時候應(yīng)該怎么備注
你好,老師我想咨詢一下,其他應(yīng)付款個人名下貸方余額是之前費用成本累積的,借:管理費用貸其他應(yīng)付款A(yù),因為是好久之前累積,現(xiàn)在可以調(diào)整其他應(yīng)付款A(yù)到法人個人名下?借其他應(yīng)付款~A,貸其他應(yīng)付款~法人
老師,你有沒有專項附加扣除的明細表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個公司每個月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點
老師,個體戶的經(jīng)營所得用不用計提啊?如果計提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險,在保險公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個人都要報工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進項還可以加計抵減嗎
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目,借方寫負數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個付款單可以作為憑證附件嗎
有收入,收入是走的公賬戶,用應(yīng)收賬款,銀行存款科目
你好,那你們有收入之后還錢給個人不就可以啦?
不開票收入,我都沒有做賬,所以收入更少
那你們單位有風(fēng)險,隱瞞收入
不開票收入怎么做賬,走的是私賬戶
你好不開發(fā)票,那對應(yīng)的成本你們別做,你們有嗎? 你們收入是哪一些的?
主營業(yè)務(wù)收入,不開票收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是你沒有做收入,你的成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,一直在存貨里面虛增 實際都已經(jīng)銷售出去了,沒有這些了
沒有進項發(fā)票的庫存,我也沒有做,我這是做的外賬
內(nèi)帳的按你實際業(yè)務(wù)來就可以的,內(nèi)帳的你應(yīng)該做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
我現(xiàn)在問的是做外賬
沒有做收入的對應(yīng)的成本,沒有做的,可以的,但是你不能認為這個是正規(guī)的操作,因為你們確實隱瞞了收入 購入的貨物是個人賬戶墊付的,你不能做
我是想問的,發(fā)工資用的是其他應(yīng)付款,所以其他應(yīng)付款余額大有沒有關(guān)系,
沒有關(guān)系的 買賬上欠個人的錢,如果只有這發(fā)工資這一種業(yè)務(wù)的話,沒有關(guān)系 稅務(wù)局很有可能問 為什么你們單位沒有業(yè)務(wù),你的其他應(yīng)付款一直在增長? 沒有業(yè)務(wù),你的借款應(yīng)該也不會多的,他是這個意思
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快