您好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

請問老師,確認未開票收入的會計分錄該怎么做呢?
老師,我們收入一直按開票確認收入,現(xiàn)在稅局查說未按完工進度確認收入,怎么做分錄,怎么理解
老師,未開票收入的確認分錄怎么做?
老師,去年確認的未開票收入,今年要求開票,這個怎么做分錄
收到一筆貨款未開票未確認收入怎么做分錄
你好,老師,想問問關于固定資產(chǎn)清理的會計分錄應如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項是沒打進公賬戶的,直接打進老板的私人賬戶,關于這些賬目應如何處理呢?7月份的時候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費,后來8月的時候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時重新了申報,這時候的會計分錄應該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報時已計入成本費用的職工薪酬包含管理費用里面的福利費嗎
請問一般納稅人,去年進來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進項票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調(diào)整?
后期開票怎么處理呢?
后期開票了,放進去憑證就行,然后把申報表未開票收入改成負數(shù)