你好 問下發(fā)票認(rèn)證了沒有?如果是專票認(rèn)證了紅字發(fā)票,還有開的正確的,還有之前錯誤的都需要給對方, 如果其他的都需要把發(fā)票給銷售方 銷售方只需要開正確的發(fā)票給購買方就可以。
老師,5月29日開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,今收到對方開具的6月21日銷賬負(fù)數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和之前開具的紅字信息表放一起放上個月的賬里,上個月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的原始憑證嗎?抵扣聯(lián)和上個月抵扣聯(lián)放在一起嗎?
老師,對方給我開的負(fù)數(shù)發(fā)票,我用紅字信息表,負(fù)數(shù)發(fā)票做賬,這個負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)需要放在分錄后面作為原始憑證么?還是單獨(dú)收起來
上月開的發(fā)票,在這個月已開紅字信息和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,需要讓對方寄回原票嗎?做銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的的憑證時候后面附件需要粘上上月的原發(fā)票3聯(lián)嗎?
我方是銷售方,上個月的發(fā)票對方已認(rèn)證,現(xiàn)在填寫了紅字信息表,我這邊是還需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票是吧
老師,上月開的專票,這月需要開負(fù)數(shù),先是開紅字信息表然后開負(fù)數(shù)是嗎?發(fā)票沒給對方
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對