您好,解答如下 是的,紙質(zhì)版發(fā)票需要先開紅字信息表,然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,上個(gè)月開的發(fā)票,這月退貨了,對方勾選了,他需要開紅字信息表,對方還需要給我開負(fù)數(shù)發(fā)票么?我也需要開負(fù)數(shù)發(fā)票么
我們給對方開了紅字發(fā)票信息表,這張信息表要寄給對方嗎?對方要開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?我們要先憑紅字信息表先做賬嗎?
老師,專票作廢,購買方?jīng)]有認(rèn)證就開負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,購買方認(rèn)證就讓對方開紅字信息表,然后再根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票作廢是嗎
老師,上月開的專票,這月需要開負(fù)數(shù),先是開紅字信息表然后開負(fù)數(shù)是嗎?發(fā)票沒給對方
老師 專票跨月了 ,沒認(rèn)證 。銷售方開紅字信息表,還用收會(huì)原來的正數(shù)發(fā)票嗎?應(yīng)該不用了吧,銷售方開紅字信息表后再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票要給兩份給購買方是吧。
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整