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Q

老師,上個月沒給客戶開票,這個月稅已報,現(xiàn)在客戶要求開票,該如何處理呢?

2022-05-20 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 09:23

你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報?

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:26

就是講這筆收入從上個月調(diào)出,做成這個月收入,對嗎?

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:29

申報表隨時可填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 09:31

是的 原來無票收入分錄 紅沖? 再做一筆收入分錄 申報是在報稅時填寫申報

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:32

賬上已經(jīng)結(jié)賬,是要反結(jié)帳,再對原來的分錄進(jìn)行處理,調(diào)整利潤及利潤表嗎?還有上個月這部分稅已交,填寫負(fù)數(shù)申報表后,多交的稅怎么處理呢?

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:42

是在下個月申報時,將這筆無票收入減少嗎?然后增加一筆開票收入嗎?如我本月無票收入是10萬元,開票收入是20萬元,本月開的上個月的無票收入發(fā)票是1萬元,那么我下月報稅是填寫無票收入9萬元,開票收入是21萬元嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-20 09:43

我說的這些分錄。在開紅字發(fā)票這個月處理。不需要去反結(jié)賬。然后報稅是在報稅期處理。

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:47

我這筆收入上個月就沒開票呀,是報的無票收入,這個月客戶要求開票,怎么會有紅沖發(fā)票呢?

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:47

老師,你給我說的詳細(xì)些吧,我不明白

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齊紅老師 解答 2022-05-20 09:52

。開票的收入報無票收入是錯的。那你做更正申報吧。

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齊紅老師 解答 2022-05-20 09:52

發(fā)票已經(jīng)開過發(fā)票了,那就不能再重復(fù)開發(fā)票。

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快賬用戶9447 追問 2022-05-20 09:56

老師,我不是稅報錯了,您是不是沒明白我的意思???稅處理的沒問題,是客戶上個月沒開票,我正常報無票收入了,稅款已交,這個月客戶又要求開發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理稅及賬務(wù)的問題

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齊紅老師 解答 2022-05-20 10:04

那我前面所有回復(fù)都是你后面追問這種情況。 你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報

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你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報?
2022-05-20
你好; 之前分錄發(fā)來看看。 我看怎么處理分錄
2022-05-20
你好 你這個是 借:庫存商品---舊 貸:應(yīng)付賬款 然后換新的 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品---新
2023-03-17
你好 去稅務(wù)局那邊備案丟失發(fā)票 到時可能會產(chǎn)生罰款的。 有的地方是每份200左右罰款的
2020-08-28
你好,你把發(fā)票原件要回來,自己紅沖作廢就可以了
2021-07-02
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