你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報?
老師。我上個月給客戶開的專票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,我已經(jīng)紅沖過了并且已經(jīng)開具新的發(fā)票了,但是客戶把舊的發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在如何處理?稅局會處罰嗎?
老師,上月發(fā)票給客戶開錯了,客戶這個月還沒抵消,我這邊怎么處理呢
老師,上個月沒給客戶開票,這個月稅已報,現(xiàn)在客戶要求開票,該如何處理呢?
老師,上個月有一筆收入沒給客戶開票,已報無票收入,稅款已交,現(xiàn)在客戶要求開票,該如何處理稅務(wù)及賬務(wù)問題呢,望老師能詳細(xì)的解答下,謝謝
給客戶已開過發(fā)票,次月客戶現(xiàn)在要求換貨,如何處理?
老師,有一個小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來,不想退怎么辦
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷,總公司借給分公司5000元,分公司也沒錢還不上了,這個怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒有發(fā)票,只能給開收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請問老師分錄怎么做
在阿里巴巴國際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺信保訂單扣去2個點,也就是20美元。實際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計價用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個成品分別有5個不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個不同半成品,工單2成品有5個辦成品。把5個不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫,請?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
就是講這筆收入從上個月調(diào)出,做成這個月收入,對嗎?
申報表隨時可填寫嗎?
是的 原來無票收入分錄 紅沖? 再做一筆收入分錄 申報是在報稅時填寫申報
賬上已經(jīng)結(jié)賬,是要反結(jié)帳,再對原來的分錄進(jìn)行處理,調(diào)整利潤及利潤表嗎?還有上個月這部分稅已交,填寫負(fù)數(shù)申報表后,多交的稅怎么處理呢?
是在下個月申報時,將這筆無票收入減少嗎?然后增加一筆開票收入嗎?如我本月無票收入是10萬元,開票收入是20萬元,本月開的上個月的無票收入發(fā)票是1萬元,那么我下月報稅是填寫無票收入9萬元,開票收入是21萬元嗎?
我說的這些分錄。在開紅字發(fā)票這個月處理。不需要去反結(jié)賬。然后報稅是在報稅期處理。
我這筆收入上個月就沒開票呀,是報的無票收入,這個月客戶要求開票,怎么會有紅沖發(fā)票呢?
老師,你給我說的詳細(xì)些吧,我不明白
。開票的收入報無票收入是錯的。那你做更正申報吧。
發(fā)票已經(jīng)開過發(fā)票了,那就不能再重復(fù)開發(fā)票。
老師,我不是稅報錯了,您是不是沒明白我的意思???稅處理的沒問題,是客戶上個月沒開票,我正常報無票收入了,稅款已交,這個月客戶又要求開發(fā)票,我應(yīng)該怎么處理稅及賬務(wù)的問題
那我前面所有回復(fù)都是你后面追問這種情況。 你好 開發(fā)票,紅沖原分錄 ,無票收入填寫負(fù)數(shù) 申報