你好; 之前分錄發(fā)來(lái)看看。 我看怎么處理分錄
老師,我司有個(gè)人轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的收入,已經(jīng)進(jìn)賬了,聯(lián)系客戶,暫時(shí)不開(kāi),但是我入賬了要交稅的,所以我就做無(wú)票收入,納稅。但是后面如果客戶要開(kāi)票了,我如何處理呢,稅務(wù)上只要一開(kāi)票 不是又要交稅嗎?那我咋辦呢?是先掛賬還是?
小微企業(yè),律所,支付寶收款了三筆費(fèi)用合計(jì)收款30000.做賬時(shí),統(tǒng)一做了收入,借:支付寶30000.貸:主營(yíng)收入29702.97,應(yīng)交增值稅297.03.沒(méi)有開(kāi)票。過(guò)了幾天后其中一客戶要求開(kāi)票8000.發(fā)票已開(kāi)。現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)該如何處理,謝謝老師指教
老師,一般納稅人銷(xiāo)售手機(jī)的,前面客戶沒(méi)有要求開(kāi)發(fā)票,公司已確認(rèn)未開(kāi)發(fā)票收入并入賬,但兩個(gè)月后客戶要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,上個(gè)月有一筆收入沒(méi)給客戶開(kāi)票,已報(bào)無(wú)票收入,稅款已交,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票,該如何處理稅務(wù)及賬務(wù)問(wèn)題呢,望老師能詳細(xì)的解答下,謝謝
老師,公司前幾個(gè)月的部分收入沒(méi)開(kāi)票,但是做了無(wú)票輸入,并交納了增值稅,現(xiàn)在客戶又要求我們開(kāi)票,那這個(gè)賬務(wù)處理及增值稅如何處理呢?具體怎么操作
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
?你好;? ? 那你就現(xiàn)在開(kāi)票 先紅沖:借? ? ? 應(yīng)收賬款或者銀行存款負(fù)數(shù)貸? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)? ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) ; 先紅沖無(wú)票收入 ; 然后按開(kāi)票做賬:??借? ? ? 應(yīng)收賬款或者銀行存款貸? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額? ;? ?申報(bào)的時(shí)候? ?你在未開(kāi)具發(fā)票欄次寫(xiě)負(fù)數(shù) ;? ?對(duì)應(yīng)的開(kāi)票? ? 去填寫(xiě)比如專(zhuān)票或者普票欄次去報(bào)? ?
負(fù)數(shù)分錄是做在這個(gè)月嗎?還是調(diào)整上個(gè)月的分錄?申報(bào)是要等下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候,合并這個(gè)月的收入一起報(bào)嗎?比如我這個(gè)月有無(wú)票收入10,這張不開(kāi)的發(fā)票是2萬(wàn),那么我下月申報(bào)時(shí)是報(bào)8萬(wàn)的無(wú)票收入嗎?
你好;? 你本月要開(kāi)票出去;? 是的 。 比如5月開(kāi)票之前 ;先把4月無(wú)票收入分錄先紅沖了。? ??
這個(gè)紅沖分錄要調(diào)整4月份的賬嗎?還是直接做在5月呢
?你好;? ?在5月去做 ;這樣你5月才會(huì)一正一負(fù)數(shù) ; 和你5月申報(bào)表一致? ??
就是我在這個(gè)月做一筆沖減上個(gè)月無(wú)票收入的分錄,再將這筆沖減的分錄做到這個(gè)月的收入中,報(bào)稅上,在下個(gè)月報(bào)稅時(shí),沖減本月的無(wú)票收入一筆,并增加一筆開(kāi)票收入,對(duì)嗎?
?你好? ;? ?是的。對(duì)的 ;? 比如你4月開(kāi)始10萬(wàn) ;? 做10萬(wàn)收入分錄? 。 5月紅沖 10萬(wàn)分錄 。在做10萬(wàn)開(kāi)票收入? ?
明白了,謝謝老師,老師很有耐心,謝謝!
不客氣 的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià) ; 謝謝?