你好,貿(mào)易公司月末結(jié)轉(zhuǎn)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?

老師你好!請問一下貿(mào)易公司月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是安什么重量結(jié)轉(zhuǎn),安什么價格結(jié)轉(zhuǎn)。安銷售重量結(jié)轉(zhuǎn)的話會留有庫存怎么半呀?
老師好,我公司銷售需要稱重的產(chǎn)品,由于兩邊秤的精度不一樣,導致我公司出庫和客戶入庫的重量不一樣,就會產(chǎn)生損益,開票時按客戶入庫的重量開,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本時按什么重量結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,您好!企業(yè)是消防安裝工程公司,每月做銷售收入時,原材料沒有進入庫房,直接到了施工工地,碼結(jié)轉(zhuǎn)成本時,應該用什么科目?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,老師,我想問一下。我公司是做防火門銷售及安裝的公司,季度末,工程還在安裝中,要計提安裝費,及結(jié)轉(zhuǎn)成本,安裝費的發(fā)票還沒有收到。會計分錄玩怎樣做
老師好!公司是汽車銷售有限公司,采用個別計價法核算,沒銷售一筆確認收入的同時已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那月末怎么還要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那不就是重復了嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題