同學(xué),你好 一般超過(guò)3年
老師 請(qǐng)問(wèn)兩家公司的法人股東一致,A企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)什么收入,但有少量支出,有時(shí)候賬上沒(méi)錢(qián),就直接從B企業(yè)轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái),導(dǎo)致了兩家公司往來(lái)特多,有什么辦法可以解決嗎?
請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款等往來(lái)款一般可以掛賬多長(zhǎng)時(shí)間就必須得確認(rèn)收入了?
請(qǐng)問(wèn) 往來(lái)賬 最長(zhǎng)可以掛多久? 好像 超過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間就要 轉(zhuǎn)入 營(yíng)業(yè)外收入?
有一個(gè)客戶(hù)2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時(shí)說(shuō)不開(kāi)發(fā)票就做了無(wú)票收入,后來(lái)2022年4月份的時(shí)候又開(kāi)了發(fā)票,這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬,這情況下請(qǐng)問(wèn)是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。還是要沖減無(wú)票銷(xiāo)售收入?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒(méi)有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷(xiāo)售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開(kāi)具3%專(zhuān)票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開(kāi)具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開(kāi)給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開(kāi)具專(zhuān)票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬(wàn)X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬(wàn)X3%來(lái)抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬(wàn),然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷(xiāo)審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒(méi)有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開(kāi)業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問(wèn)題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國(guó)補(bǔ)買(mǎi)了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷(xiāo),實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開(kāi)個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?