同學(xué)你好 稅局讓你們弄得嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司進(jìn)口了一批貨物,然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,但由于對(duì)方發(fā)錯(cuò)貨,現(xiàn)在要退貨,但對(duì)方說(shuō)我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎?
老師 想問(wèn)下我們從國(guó)外進(jìn)口了一些原材料用不到了 需要再直接出口回去,那我之前進(jìn)口的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了需要怎么處理,直接轉(zhuǎn)出么,稅務(wù)申報(bào)免抵退銷售么
你好老師,我們供應(yīng)商去年給我們開的免稅票不可以抵扣,但是之前我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在的話讓對(duì)方?jīng)_紅重新開還是我們直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你好老師,我們?nèi)ツ暧袔讖埫舛惼辈豢梢缘挚?,?dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了。我想著讓對(duì)方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是要交轉(zhuǎn)出金額的稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下去年我們進(jìn)口設(shè)備已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,為什么今年又讓弄進(jìn)口貨物免稅的一個(gè)證明,免得是進(jìn)項(xiàng)稅嗎,可我們已經(jīng)抵扣了啊
老師,請(qǐng)問(wèn)買賣合同的印花稅是怎么收的?
請(qǐng)教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實(shí)務(wù)中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務(wù)的時(shí)候,分錄是直接負(fù)數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級(jí)納稅的條件是什么
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應(yīng)付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)賬齡分析,確定月份的時(shí)間應(yīng)該是以次月1號(hào),還是當(dāng)月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號(hào)的業(yè)務(wù),我算賬齡應(yīng)該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個(gè)到底應(yīng)該參照哪個(gè)日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機(jī),現(xiàn)在國(guó)家實(shí)行補(bǔ)貼政策,收到補(bǔ)貼款計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,補(bǔ)貼款里面有成本費(fèi)用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬(wàn),之前借了老板的另一個(gè)公司20萬(wàn),可以直接20萬(wàn)還款到法人私賬,另外20做往來(lái)款,年底還20w回來(lái)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,又是高新技術(shù)企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤(rùn)是200萬(wàn),企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的