這個(gè)是需要全部納稅調(diào)整的。
你好!我們公司上年成立!還沒(méi)收入!但有發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)!匯算清繳這個(gè)招待費(fèi)應(yīng)該怎么填寫(xiě)
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬(wàn)多 但是我們上年沒(méi)有收入 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
老師,我們公司是去年開(kāi)業(yè)的,去年發(fā)生了一些業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是去年一直沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)直接按發(fā)生額的60 %去填匯算清繳嗎?
老師,公司第一年沒(méi)有收入,但有68000的業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳時(shí)這招待費(fèi)要調(diào)增多少?
老師,我準(zhǔn)備做匯算清繳 比如2023年我們有100萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是我們23年還沒(méi)有發(fā)生收入,這個(gè)100萬(wàn)的招待費(fèi),是按60%去調(diào)減嗎?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
就是5萬(wàn)多全部調(diào)增是嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò),都是需要納稅調(diào)增的。