您好 請問原來取得的錯誤發(fā)票有沒有入賬?
取得增值稅專用發(fā)票,在未進(jìn)項抵扣的時候,發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有錯誤,需要重開,跨月紅沖了,那重新取得后要怎么勾選和賬務(wù)處理
老師,上個月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項稅嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個月)。我抵扣勾選時系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認(rèn)識些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
已入賬,借代抵扣進(jìn)項稅
那錯誤發(fā)票沒有退給對方嗎?
已退回,對方需要開紅字發(fā)票給我嗎
那沒有抵扣 退回發(fā)票 前面做的分錄要紅沖啊 對方紅字發(fā)票不需要給您的 然后收到正確的發(fā)票后再做分錄 再正常勾選進(jìn)項發(fā)票就好了啊
明白,可是我在勾選中稅務(wù)系統(tǒng)后臺顯示我這邊已勾選了紅字發(fā)票,實際我沒勾選紅字發(fā)票,是怎么回事
請問可以把您說的界面截圖給看看嗎
稅務(wù)局的后臺顯示已勾選了紅字發(fā)票,我這邊沒有界面,一般有錯誤的發(fā)票退回去了,我是勾選正確的票號,不會勾選錯誤的發(fā)票
稅務(wù)局的后臺顯示已勾選了紅字發(fā)票 請問在哪里顯示的 怎么顯示的 可以截圖給看看嗎
具體我也不知道,是稅局的說紅字稅票,經(jīng)測算少轉(zhuǎn)出
請問紅字發(fā)票信息表誰開具的?