你好,購入之后是打算隨時對外銷售嗎??
1.甲公司自證券交易所購入某公司股票100萬股,每股支付購買價款8.9元(其中包括已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利0.3元)、另支付交易費用0.2萬元。甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算,則該交易性金融資產(chǎn)的入賬價值為()萬元。A.860B.860.2C.890D.890.22.A公司2021年6月2日從證券交易市場中購入B公司發(fā)行在外的普通股股票1000萬股作為交易性金融資產(chǎn)核算,每股支付購買價款5元,另支付相關(guān)交易費用1萬元,2021年6月30日、該股票的公允價值為5.2元/股。不考慮其他因素,則該項金融資產(chǎn)對營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。A.200B.199C.0D.2013.某股份有限公司2021年3月30日以每股12元的價格購入某上市公司的股票400萬股,并將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。購買該股票支付相關(guān)交易費用40萬元。2021年5月20日收到該上市公司按照每股0.5元發(fā)放的現(xiàn)金股利。2021年12月31日,該股票的市價為每股11元。2021年12月31日該交易性金融資產(chǎn)的賬面價值為()萬元。A.4400B.4800C.
從二級市場購入泰達股份股票10萬股,每股2.8元,并支付購買股票手續(xù)費(手續(xù)費金額為交易額的0.3%),并獲得金融服務(wù)費增值稅專用發(fā)票(暫不進項認證)怎么求分錄
從二級市場購入泰達股份股票10萬股,每股2.8元,并支付購買股票手續(xù)費(手續(xù)費金額為交易額的0.3%),并獲得金融服務(wù)費增值稅專用發(fā)票(暫不進項認證)做分錄處理
甲公司從證券市場上購入股票作為交易性金融資產(chǎn),有關(guān)資料如下:以830萬元購入乙公司股票400萬元股,其中包含30萬元已宣告未支付的現(xiàn)金股利,另支付手續(xù)費10萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票,增值稅稅額3萬元。收到購入時的現(xiàn)金股利30萬元。期末該股票每股3元。乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,每股2元。要求:編制下列不同情況下的會計分錄,以萬元為單位。購入股票時的會計分錄支付手續(xù)費的會計分錄收到現(xiàn)金股利的會計分錄調(diào)整交易性金融資產(chǎn)賬面價值的會計分錄乙公司宣告發(fā)放現(xiàn)金股利的會計分錄
2019年5月12日,甲公司從深圳證券交易所購入乙上市公司股票200萬股,并將其劃分為交易性金融資產(chǎn)。該筆股票投資在購買日的公允價值為2000萬元。另支付相關(guān)交易費用金額為30000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1800元。會計分錄
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?