1借在建工程300000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額39000 貸銀行存款339000

甲公司為小規(guī)模納稅人,2019年5月10日用銀行存款購入一臺需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅稅額為13000元,支付安裝費20000元,增值稅稅額為1800元。要求:做相關(guān)業(yè)務(wù)會計分錄。(1)購入進行安裝時:(2)支付安裝費時:(3)設(shè)備安裝完畢交付使用時:
2、從東方公司購入需要安裝的設(shè)備一臺:(1)買價100o00元,增值稅13000元;運費10000元,增值稅900元,款項全部未支付。設(shè)備已收到并交付安裝。(2)設(shè)備由東安公司安裝,支付安裝費10000元,增值稅額900元。(3)安裝過程中領(lǐng)用甲材料2000元。(4)設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗收設(shè)備達(dá)到可使用狀態(tài)并交付使用。
新源公司2019年5月購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,取得價款為300000元,增值稅稅額為39000元,不考慮運輸費。支付安裝費用20000元,增值稅稅額1800元??铐椌糟y行存款支付,設(shè)備已安裝完畢達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請進行賬務(wù)處理。1、支付設(shè)備款和增值稅時:()2、支付安裝費時:()3、安裝完畢達(dá)到可使用狀態(tài)時:()
購入需要安裝的BN69型設(shè)備2臺,買價為800000元,增值稅稅額為104000元。委托快捷物流公司運輸,支付運費等各項費用50000元,增值稅稅額4500元。全部款項已用銀行存款支付。12月10日,BN69型設(shè)備安裝發(fā)包給安裝公司安裝,支付安裝費10000元。12月11日,安裝完畢,經(jīng)驗收達(dá)到可使用狀態(tài)交付使用。
購入需要安裝的BN69型設(shè)備2臺,買價為800000元,增值稅稅額為104000元。委托快捷物流公司運輸,支付運費等各項費用50000元,增值稅稅額4500元。全部款項已用銀行存款支付。BN69型設(shè)備安裝發(fā)包給安裝公司安裝,支付安裝費10000元安裝完畢,經(jīng)驗收達(dá)到可使用狀態(tài)交付使用。
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
2借在建工程20000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1800 貸銀行存款21800
3借固定資產(chǎn)320000 貸在建工程320000