您好 借:庫(kù)存商品 借方紅字 借:原材料 借方藍(lán)字
老師你好,想問(wèn)一下去年的企業(yè)所得稅是核定的,也是開(kāi)了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做賬的時(shí)候就做了付材料款:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,可是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品還在,可是票當(dāng)時(shí)已經(jīng)開(kāi)出去了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么把原有怎庫(kù)存商品沖開(kāi),
2021年12月會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 但是2022年1月付款收到合同和發(fā)票是1100,銀行付款也是1100元 那么我2022年1月份應(yīng)該怎么調(diào)整?
2021年9月份購(gòu)進(jìn)一批貨物,當(dāng)時(shí)做賬借原材料,貸銀行存款。本來(lái)應(yīng)該是借庫(kù)存商品現(xiàn)在是2022年5月份,該怎么調(diào)整做賬
老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,2021年借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,應(yīng)該是借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本。現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),怎么操作。窺視2021年賣出去一批商品,沒(méi)有核算出成本,就暫估庫(kù)存了,就是上面的分錄,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),怎么弄。
在22.12月進(jìn)行了存貨盤點(diǎn),賬實(shí)有差距,做了一筆18-21年的存貨調(diào)整。分錄是借:利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整500萬(wàn) 貸:原材料300萬(wàn) 庫(kù)存商品200萬(wàn)。此次的調(diào)整要寫一份說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)該怎么寫
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開(kāi)具
老師個(gè)體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
求一份股權(quán)變更合同文件,簡(jiǎn)單模版,都能通用嗎
老師,稅務(wù)說(shuō)我們公司車低價(jià)轉(zhuǎn)讓了,讓我們提供評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告是二手車市場(chǎng)提供的可以嗎
老師etc過(guò)路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫(kù)存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)成本?
應(yīng)對(duì)公司人員證書(shū)缺失方面,支付證書(shū)使用費(fèi),有沒(méi)好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個(gè)人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤(rùn)虧損