你好 可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù) 也可以是相反分錄,金額正數(shù) 這兩種方式都是可以的
老師請問內(nèi)賬收入可以直接做借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款嗎?就是不分含稅不含稅
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
增值稅小規(guī)模 3%按1% 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (按3%反推) 貸:增值稅(銷)主營收入*1% 貸:其他收益(主營收入*2%) 這樣做分錄在增值稅申報(bào)時(shí)銷售額的填寫數(shù)可以與賬上相同,如果分錄寫成 借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)入貸:增值稅(銷)1% 是不是增值稅申報(bào)時(shí)銷售額就不能直接取賬上主營業(yè)務(wù)收入的數(shù),而是要按3%重新算下主營業(yè)務(wù)收入數(shù)再填呢?
老師,我問下,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,沖減的話,是不是做借貸相反分錄就可以,能不能直接負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入
開具時(shí):借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,如果開具負(fù)數(shù)發(fā)票是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款,請問是這樣寫相反分錄嗎老師
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
哦,都是可以是吧,那用電腦做賬的話,借貸兩個(gè)數(shù)字都會(huì)體現(xiàn)出來吧
就像管理費(fèi)用,如果寫貸方,就體現(xiàn)不出來,需要寫借方負(fù)數(shù)
你好,管理費(fèi)用,如果寫貸方,就體現(xiàn)不出來,需要寫借方負(fù)數(shù) 這說明是軟件的問題,并不代表分錄有錯(cuò)誤
對,我說的就是軟件的做法,主營業(yè)務(wù)這樣做,會(huì)不會(huì)影響軟件,軟件體現(xiàn)的出來嗎
你好,如果軟件無法識別,你可以是相同分錄,金額負(fù)數(shù)處理