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老師:小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳前,跨年收到了銷售退回的發(fā)票,怎么處理?

2022-05-18 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-18 11:13

你好,你們單位開附屬發(fā)票就可以啦,然后紅沖你的收入借利潤分配未分配利潤應交稅費應交增值稅貸應收賬款,然后匯算清交的時候需要減少你的收入對應的成本多做了的話也得減少

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快賬用戶4867 追問 2022-05-18 11:51

老師:什么是附屬發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2022-05-18 11:53

負數發(fā)票 紅字發(fā)票 剛才打錯了

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快賬用戶4867 追問 2022-05-19 10:32

老師:小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳完,發(fā)生銷售退回的怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-05-19 10:38

你好,那你直接紅沖當年的收入就可以的。

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你好,你們單位開附屬發(fā)票就可以啦,然后紅沖你的收入借利潤分配未分配利潤應交稅費應交增值稅貸應收賬款,然后匯算清交的時候需要減少你的收入對應的成本多做了的話也得減少
2022-05-18
你好,發(fā)生銷售退回 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-05-19
你好不一樣的,如果是之前的借利潤分配未分配利潤應交稅費應交增值稅貸應收賬款借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-19
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-08
借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸利潤分配-未分配利潤 然后借銀行存款 貸應交稅費—企業(yè)所得稅
2021-07-04
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