你好,你們單位開附屬發(fā)票就可以啦,然后紅沖你的收入借利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款,然后匯算清交的時候需要減少你的收入對應(yīng)的成本多做了的話也得減少
醫(yī)療行業(yè) 免稅開具了828的發(fā)票,沒有稅,財務(wù)怎么記賬?? 免的增值稅還得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
勞務(wù)發(fā)票備注有什么特殊要求嗎
老師你好,我這邊個體戶的營業(yè)執(zhí)照找不到了,我現(xiàn)在想注銷可以直接去辦理注銷嗎?稅務(wù)那邊已經(jīng)開出來了清稅證明。
老師,我們工資發(fā)現(xiàn)金。暫時不給員工報個稅可以嗎
老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804,老師,麻煩給看一下,我報的增值稅,對不對,小規(guī)模,未開票收入,460804.6元,開票收入63366.34元,合計524170,94
老師報企業(yè)所得稅時公司沒有買社保住房公積金,但報了個稅,怎么報呢?
老師,公司搬家的費用記到管理費用下哪個二級明細(xì)科目
你好,新開一般納稅人進(jìn)項發(fā)票是70052.6、稅額8059.16,銷項是95643、稅額是11003.17交稅2944.02缺進(jìn)項是收入減成本再減交的稅2944.02=22646.39是這樣計算需要找的進(jìn)項嗎?
老師,麻煩問下公司向其他公司學(xué)習(xí)技術(shù),支付了一次性技術(shù)服務(wù)費13000,這個應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么寫,可以一次性入費用成本嗎
9月份如果有盈利,資產(chǎn)負(fù)債表是虧損,是為什么
老師:什么是附屬發(fā)票?
負(fù)數(shù)發(fā)票 紅字發(fā)票 剛才打錯了
老師:小規(guī)模納稅人,所得稅匯算清繳完,發(fā)生銷售退回的怎么處理?
你好,那你直接紅沖當(dāng)年的收入就可以的。