你好,因?yàn)橐咔?,稅局把之前交的稅退回來了,做現(xiàn)金流量表:支付的各項(xiàng)稅費(fèi),金額負(fù)數(shù)?
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師您好,稅局退回來的留底稅怎么做分錄呀?因?yàn)樵谖姨顖?bào)的增值稅表里,已經(jīng)扣掉我的留底稅了
老師,之前的現(xiàn)金流量發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)項(xiàng)目了,應(yīng)該怎么修改?可以直接在發(fā)現(xiàn)月份的現(xiàn)金流量表里修改嗎?將金額從一個(gè)項(xiàng)目調(diào)至另一個(gè)項(xiàng)目?那在財(cái)務(wù)軟件的現(xiàn)金流量表里修改保存后,從新生成后又該變回原來的了呢?但沒辦法修改之前的現(xiàn)金流量分配,因?yàn)閳?bào)表已經(jīng)上報(bào)稅局了
之前預(yù)付了一筆中秋晚宴的定金 做賬是借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸銀行存款 后面因?yàn)橐咔椋瑳]辦法舉行。定金被退回來了,直接對(duì)沖之前做的憑證可以嗎?對(duì)于退回來的銀行存款,怎么掛現(xiàn)金流量呢?謝謝老師
老師我現(xiàn)在做賬做到這一步,計(jì)提稅金及附加我貸方不通過應(yīng)交稅金來核酸的話應(yīng)該是怎么做? 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面,我現(xiàn)在報(bào)表對(duì)不上
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款