?你好? ?你們是小規(guī)模還是一般納稅人 ? 你這個 1萬不繳納是免稅業(yè)務(wù)嗎?? ?
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報未開票的收入,減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬,稅金1000元。(7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬,稅金1.3萬,未開票收入額20萬。:)請問,上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表?
我的開票收入一萬 未開票十萬(九萬本期要繳納稅額 一萬本期不繳納稅額 但是已經(jīng)確認(rèn)了收入 )我的財(cái)報的收入是未開票收入加已開票收入 增值稅申報的未開票收入這一欄怎么填寫
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報?
老師,我之前季度開的未開票收入200萬,本期未開票開票50萬,但是本期又新增未開票收入20萬,該怎樣申報增值稅
老師您好!上期A公司暫時不要發(fā)票,產(chǎn)生未開票收入稅額5萬元,本期新產(chǎn)生未開票收入1萬元,本期為A公司開票3萬元(上期未開票的)。 上期報稅時,未開票收入稅額填報5萬,本期未開票收入怎么填 呢?
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,實(shí)際中在計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)的時候,例如管理費(fèi)用下的生活費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)等常見的費(fèi)用,屬于變動成本部分嗎?
老師您好,保潔員的工資計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費(fèi)是計(jì)入的管理費(fèi)用里,這樣也是可以的吧?
企業(yè)是充電樁的,一方投資土地,另一方投資資金,一人分2成,一人分8成,在賬務(wù)里未體現(xiàn)投資土地,給轉(zhuǎn)款是備注分成款,賬務(wù)處理怎么做呢
小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票嗎?是1% 還是3%? 浙江省的
老師,銷項(xiàng)稅207002.94,進(jìn)項(xiàng)稅32842.82;結(jié)轉(zhuǎn)會計(jì)分錄怎么做?
老師,股權(quán)變更了,賬也要做嗎?假如注冊資本是500萬,A股東300萬,B股東100萬,C股東100萬,但實(shí)繳是300萬,A股東200萬,B股東50萬,C股東50萬,那如果C股東把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A股東,章程那里變了,請問賬要做否?如何做?
老師,從客戶那里購買工具,然后在貨款中抵扣了怎么做賬
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)也不是規(guī)定好的,老板又要求按實(shí)際收到的錢確認(rèn)收入,這樣的話,怎么做賬
老師,我有張專票去年已全額認(rèn)證勾選,由于退貨,對方開了負(fù)的發(fā)票,我這負(fù)的稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是負(fù)的進(jìn)項(xiàng)