你好,你如果以后還要開發(fā)票,就不要報未開票收入了。
本期開了很多發(fā)票,這些發(fā)票前期已經(jīng)確認(rèn)過未開票收入了,可是這個月未開票收入又不多,那么等我報增值稅的時候,開具發(fā)票那里正常填,按稅控實(shí)際開出的銷售額和稅額,未開票收入那里尼?填負(fù)數(shù)嗎?(因?yàn)楸酒谖撮_票收入低于開之前發(fā)票金額)還是說等后面月份有了慢慢低?
我公司1月份開具增值稅專用發(fā)票金額為:3091236.78元,紅字沖銷上期暫估的金額為-3091236.77元。本期1月份暫估收入金額為948842.61元。 因此未開具發(fā)票金額=本期未開具發(fā)票金額-已開出未開具發(fā)票金額=948842.61-3091236.77=-2142394.16元
您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開具發(fā)票金額應(yīng)該是2955919.99元,而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么,因?yàn)槲覜_了上月的未開具發(fā)票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
我的開票收入一萬 未開票十萬(九萬本期要繳納稅額 一萬本期不繳納稅額 但是已經(jīng)確認(rèn)了收入 )我的財報的收入是未開票收入加已開票收入 增值稅申報的未開票收入這一欄怎么填寫
老師,請問本月賬面累計銷售收入400萬,未開票收入100萬元,發(fā)出商品未確認(rèn)收入150萬元,,實(shí)際開票325萬元,請問報稅時未開票收入怎么填
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
目前需要怎么填報呢?
你好,你如果要這樣操作,就是填-2
沒明白,上期未開票填報稅額5萬元,本期為A公司開票3萬元,未開票收入稅額沖2萬元,即-2,又產(chǎn)生未開票收入稅額1萬元。還填-2嗎
你好,因?yàn)槟汩_3萬發(fā)票,就要沖減3萬的不開發(fā)票收入。也就是-3,現(xiàn)在有1萬的不開票正數(shù),所以是-2