李某本年度應(yīng)納稅所得額=30000?12-5500?12+40000?80%+12000?80%?70%+30000?80%-2000?12 =360000-66000+32000+6720+24000-24000=332720
居民個人李某是一名藝術(shù)設(shè)計(jì)人員,為甲公司的一名在職員工,本年獲取稅前工資、薪金收入共計(jì)150000元,業(yè)余兼職取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,業(yè)余出版專業(yè)書籍取得稅前稿酬收入20000元,轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得的稅前特許權(quán)使用費(fèi)用收入為10000元,李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某本年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 請老師講解一下詳細(xì)計(jì)算過程
我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅
計(jì)算題 1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收人情況如下: (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20 000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元。 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(寫清計(jì)算步驟)
計(jì)算題 1、我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收人情況如下: (1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18 000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20 000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入48 000元。 (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元。 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(寫清計(jì)算步驟)
1.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收入情況如下:(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資薪金收入20000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入25000元;受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收入40000元(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20000元。(3)購物中獎獲得稅前獎金收入30000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。
車間買了兩把卡尺該計(jì)入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請問分配利潤的分錄是,計(jì)提:借方:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸方:應(yīng)付利潤 支付時:借方 應(yīng)付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項(xiàng)目地預(yù)繳了3個點(diǎn)稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計(jì)稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個方面著手?
老師,對方開發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)和加稅點(diǎn)都在內(nèi)了,做表格當(dāng)附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一樣啊
應(yīng)交個稅=332720?25%-31920,麻煩您自己算下