您好,是的,是這個意思的
2020年暫估了3萬,在2021年5月匯算清繳時沒有拿到這3萬的票,在申報年度報表時已經(jīng)納稅調(diào)增了,想問下老師,那我暫估的這5萬怎么沖掉呢?
2021年賬上暫估3萬,所得稅匯算的時候調(diào)整3萬,那到時候做賬的時候是不是就可以把這暫估的3萬沖掉
老師,我去年暫估成本5萬,3月取得發(fā)票6萬,暫估費(fèi)用6萬,3月取得發(fā)票3萬,我就沖紅了成本5萬入賬6萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬,5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬,匯算清繳調(diào)整1萬不交稅,那我5月的時候分錄怎么處理啊
好的,老師,我年暫估成本10萬暫估費(fèi)用6萬,3月取得成本12萬,費(fèi)用取得2萬,在3月的時候我沖紅成本10萬入賬12萬,沖紅費(fèi)用4萬入賬2萬,5月取得費(fèi)用1萬,匯算清繳的時候調(diào)整1萬,那我的怎么樣做分錄調(diào)整利潤啊,
我匯算清繳的時候,調(diào)增了暫估的材料10萬,那么我的賬務(wù)上是不是把這10萬,做以前年度調(diào)整啊?
公司購買土地1800萬,這個月付了600萬銀行存款,入什么科目
公司購買汽車,錢是法人老公的私卡支付的這個要什么憑證做賬
老師,請問資產(chǎn)處置損益在利潤表哪一欄比較合適
老師,對方紅沖發(fā)票重新開了金額一樣的發(fā)票,我之前抵扣了,申報表做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,帳務(wù)上不用處理嗎?還是把這兩張發(fā)票放到之前的憑證里?
老師,之前有幾個月扣除了員工的工會會費(fèi),但是公司一直還沒有成立工會,現(xiàn)在又計劃把之前扣除的工會會費(fèi)退給員工,這怎么做賬?退的工會會費(fèi)可以在這個月的工資表里體現(xiàn)嗎?
題19.P材料發(fā)生減值,意味著W材料發(fā)生減值 那p的賬面價值是怎么算,和市場價38比較嗎
請問股東之一是外國人的公司有什么優(yōu)惠政策
老師工商年報在哪里做鏈接給我下
不是對公,都是現(xiàn)金,開發(fā)票可以嗎
老師你好,工商年是在稅務(wù)局網(wǎng)址申報的嗎
這3萬也不需要提供發(fā)票是吧
嗯對這個是不需要的
好的,謝謝
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝