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老師你好,之前會計有一筆發(fā)票入賬但未進(jìn)行進(jìn)項的勾選認(rèn)證抵扣:分錄:借:管理費用 應(yīng)交稅費(13%) 貸:應(yīng)付賬款 。本月會計將這筆發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證抵扣,請問該怎么做賬

2024-05-11 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 22:48

您好你這個應(yīng)交稅費? 這個就是13%抵扣的意思呀,這個

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快賬用戶6423 追問 2024-05-11 22:50

21年做的那筆分錄,現(xiàn)在24年來抵扣認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2024-05-11 22:52

那現(xiàn)在就只能是? 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額? 貸 應(yīng)交稅費

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您好你這個應(yīng)交稅費? 這個就是13%抵扣的意思呀,這個
2024-05-11
你好? ? ?沒有認(rèn)證的話 繼續(xù)掛賬。? ?你這個科目明細(xì)不對 。? ?就算沒有認(rèn)證 先掛 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅? ? 不是未認(rèn)證進(jìn)項稅的二級科目 。? 自己調(diào)整過來。 等你認(rèn)證了在做 借進(jìn)項稅貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅?
2020-11-05
是的,就這樣做就可以了
2023-06-10
你好,這個借進(jìn)項稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項稅金額寫3000就可以了。
2025-04-16
您好,應(yīng)該將待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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