你好,如果內(nèi)容齊全的話,可以收下的。
請(qǐng)問收到的增值稅專用發(fā)票紙質(zhì)票面上的密碼區(qū)超出很多,但網(wǎng)上抵扣勾選的可以找到這張發(fā)票,請(qǐng)問這張發(fā)票是直接可以用來入帳還是需要退回對(duì)方重新開具?
老師,你好,我公司收到對(duì)方公司給開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在對(duì)方說開錯(cuò)了,需要退回,還讓我開具紅字發(fā)票信息?請(qǐng)問我該怎么開票呢?
我是銷售方,紅沖購貨方已認(rèn)證抵扣的專票,需要讓對(duì)方把紅字發(fā)票信息表打印紙質(zhì)出來給我嗎?他只給我了編碼,還有發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要讓對(duì)方退回來嗎?
您好,我單位月底開了1百萬專票,給對(duì)方寄過去后,對(duì)方說有一部分密碼超出密碼區(qū),大概40萬。但對(duì)方全部都退回來了,對(duì)方也沒有認(rèn)證,昨天收到退回來的全部發(fā)票。我這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢?是先按1百萬申報(bào)增值稅等,然后再把超出密碼區(qū)的40萬沖紅,后再重新開局40萬專票,是這樣操作嗎
對(duì)方給我方開的增值稅專用發(fā)票密碼區(qū)出框了,還能抵扣么?需要退回讓對(duì)方重新開么?
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
不是說還影響認(rèn)證么?
你好不影響認(rèn)證的,現(xiàn)在都在勾選平臺(tái)里面。