你好,沒有的,你可以放到其他里面的。
老師,我想問的是企業(yè)清表怎么填寫,不是,是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表,有三個附表,資產(chǎn)處置損益明細表和負債清償損益表,是根據(jù)資產(chǎn)負債表填寫的吧?但是我不知道計稅基礎怎么填寫?這個是資產(chǎn)負債表,計稅基礎那一欄,應該填寫0還是24661.99 ,剩余財產(chǎn)計算和分配明細表就更不懂啦,麻煩您指點
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用明細表,我發(fā)現(xiàn)自己賬套設置的二級科目跟這個需要填寫的明細報表的不一致,有些內容我有但是表內沒有,我應該怎么處理???
老師 你好 我在做企業(yè)所得稅匯算清繳 我的期間費用 有些發(fā)生了水電費 物管費 發(fā)生了具體的費用 已入賬了 可是沒有發(fā)票 匯算清繳時要做納稅調增 可是我在納稅調整明細表里面 沒有找到對應的納稅調整明細科目 請問 要怎么填寫
老師,因為我們屬于小型微利企業(yè),匯算清繳時,一般收入,一般成本費用,期間明細表這些都是年填的,那如果有些期間費用因為沒有發(fā)票,我要調增,我應該怎么填表呢?填哪個表呢?
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
公司是門窗制造企業(yè),馬拉松比賽公司宣傳助力給提供的西瓜,這個賬要怎么走?都需要什么資料?
公司業(yè)務少,可以從一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人嗎
2024年利息支出20萬,開了7萬的票,調增13萬,如果2025年收到10萬,2025年匯算清繳時調減10萬,那2025年到時候調減賬載金額怎么填
老師,我們公司屬于人力資源公司性質,一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
這個自動的我不需要改吧,直接下一步
老師,做所得稅匯算清繳的時候,有一部分是委托研發(fā)的加計費用,另一部分是把研發(fā)人員的人工費和折舊費做進了加計扣除費用,那這一部分可以用委托研發(fā)的立項文件和項目編號嗎
老師,我們子公司想要注銷賬號。是一般納稅人?,F(xiàn)在就是沒有業(yè)務了,但是應收賬款余額為0。應付有58萬,其他應付8萬。還有47萬存貨。我該怎么調整賬務能少繳稅,把賬平了?
您好,老師,麻煩問一下,辦理股權轉讓以及公司法人變更業(yè)務,先辦理股權轉讓,公司注冊資金是100萬,實收資本30萬,其中法人實繳15萬,占比52%,現(xiàn)在法人A要把他的法人身份以及股權全部轉讓給B,那轉讓費在多少錢以內是合理的不需要交個稅和企稅
老師請教一下,一般納稅人清包工的簡易計稅開票是幾個點
員工購買的辦公用品,老板用私戶報銷,但是又開了公司的專票,沒有用公戶報銷,我不認證可以嗎
有老師說,這個其他欄容易引起稅局稽查,是這樣子的嗎?
,你好同學不會的,因為確實有很多科目,它它那個表上就是沒有呀,這不是咱們的。