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發(fā)票金額少于應付賬款怎么處理呢。 比如應付賬款是60000,已經付了60000??蓪Ψ桨l(fā)票少開了3000。 我一直搞不懂怎么做平

2022-05-17 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-17 09:05

你好,以后發(fā)票還給你們單位開吧,這個是提供貨物的嗎?

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:06

是貨物,應該還會開過來的。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:06

你好,那你先根據(jù)你收到的貨物來做,沒有發(fā)票的那一部分可以暫估,發(fā)票到了再調整。

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:07

貨物早就到了,這是付款了沖減應付賬款了 就是不知道怎么掛賬,因為我又要沖減那么多應付賬款啊

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:08

你好,按照6萬來做賬就可以的

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:08

貨物到了多少?你充多少的預付賬款

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:09

少開的3000,怎么做賬

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:09

貨物已經全部到了60000啊,這是付去年的款啊。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:10

借庫存商品貸預付賬款6萬,沒有發(fā)票的,匯算清交之前發(fā)票到了就可以 這個貨物是什么時間銷售出去的?

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:10

借:應付賬款60000 貸:銀行存款60000 沒發(fā)票的那3000我不知道怎么掛賬

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:11

借庫存商品貸應付賬款6萬,這個收到嗎?不用掛哪里啊,掛到庫存商品里面就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,只要你貨物到了就可以打企業(yè)做賬,不一定非得根據(jù)發(fā)票。

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:11

我們是購買方,去年購買的貨物,去年掛了應付賬款,今年才付款。 你還沒懂@@@

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:12

庫存商品肯定早就收到了啊,這是去年的了

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:13

我想掛起,因為我要裝訂憑證,準備離職了

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:14

你好,我知道什么意思,你現(xiàn)在不要掛賬拉,貨物收到了,你現(xiàn)在沖應付賬款就可以的,哪些沒有發(fā)票,你自己單獨記錄,出來以后問人家要發(fā)票,在匯算清繳之前讓對方開進發(fā)票來,你就可以抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:14

就像你購買的商品a,對方沒有給你開發(fā)票,你在銷售出去,你不結轉成本嗎?你不入庫嗎?所以你不用,非得根據(jù)發(fā)票到了才做賬。沒有到發(fā)票你照常做,只不過是沒有發(fā)票的那一部分,你做了成本費用匯算清繳,不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:15

但是如果后續(xù)發(fā)票到了,不知道放入哪個憑證呀?因為我要裝訂憑證了

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:18

你好,那讓你單獨記錄嗎,不是嗎? 發(fā)票到了紅沖之前的借應付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:18

不能放到之前的憑證后面的。

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快賬用戶3420 追問 2022-05-17 09:18

謝謝老師,對對對

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齊紅老師 解答 2022-05-17 09:22

不用客氣,工作愉快

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你好,以后發(fā)票還給你們單位開吧,這個是提供貨物的嗎?
2022-05-17
同學你好 1.計入營業(yè)外收入 2.計入營業(yè)外支出
2021-03-08
同學,你好,相當于你這部分的成本是無票的,次年調增。 平賬分錄 暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款
2024-10-10
你好!這個應該計入營業(yè)外收入
2021-03-26
你好 那你就 按 實際金額來做賬? ? ? 按你們合同約定的金額做賬?
2021-07-09
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