你好,以后發(fā)票還給你們單位開吧,這個是提供貨物的嗎?
付款金額 和收到發(fā)票金額不對怎么處理,供應(yīng)商少開了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師好,公司賬上有筆貨款,對方已經(jīng)開票給我們了,貨款已經(jīng)付了不是走的對公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理???
發(fā)票金額少于應(yīng)付賬款怎么處理呢。 比如應(yīng)付賬款是60000,已經(jīng)付了60000??蓪Ψ桨l(fā)票少開了3000。 我一直搞不懂怎么做平
老師 我們一個供應(yīng)商,我們付款了,對方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當時付款做的分錄, 借方 應(yīng)付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
稅負怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
是貨物,應(yīng)該還會開過來的。
你好,那你先根據(jù)你收到的貨物來做,沒有發(fā)票的那一部分可以暫估,發(fā)票到了再調(diào)整。
貨物早就到了,這是付款了沖減應(yīng)付賬款了 就是不知道怎么掛賬,因為我又要沖減那么多應(yīng)付賬款啊
你好,按照6萬來做賬就可以的
貨物到了多少?你充多少的預(yù)付賬款
少開的3000,怎么做賬
貨物已經(jīng)全部到了60000啊,這是付去年的款啊。
借庫存商品貸預(yù)付賬款6萬,沒有發(fā)票的,匯算清交之前發(fā)票到了就可以 這個貨物是什么時間銷售出去的?
借:應(yīng)付賬款60000 貸:銀行存款60000 沒發(fā)票的那3000我不知道怎么掛賬
借庫存商品貸應(yīng)付賬款6萬,這個收到嗎?不用掛哪里啊,掛到庫存商品里面就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,只要你貨物到了就可以打企業(yè)做賬,不一定非得根據(jù)發(fā)票。
我們是購買方,去年購買的貨物,去年掛了應(yīng)付賬款,今年才付款。 你還沒懂@@@
庫存商品肯定早就收到了啊,這是去年的了
我想掛起,因為我要裝訂憑證,準備離職了
你好,我知道什么意思,你現(xiàn)在不要掛賬拉,貨物收到了,你現(xiàn)在沖應(yīng)付賬款就可以的,哪些沒有發(fā)票,你自己單獨記錄,出來以后問人家要發(fā)票,在匯算清繳之前讓對方開進發(fā)票來,你就可以抵扣所得稅。
就像你購買的商品a,對方?jīng)]有給你開發(fā)票,你在銷售出去,你不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你不入庫嗎?所以你不用,非得根據(jù)發(fā)票到了才做賬。沒有到發(fā)票你照常做,只不過是沒有發(fā)票的那一部分,你做了成本費用匯算清繳,不允許抵扣所得稅。
但是如果后續(xù)發(fā)票到了,不知道放入哪個憑證呀?因為我要裝訂憑證了
你好,那讓你單獨記錄嗎,不是嗎? 發(fā)票到了紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
不能放到之前的憑證后面的。
謝謝老師,對對對
不用客氣,工作愉快