你好,以后發(fā)票還給你們單位開吧,這個(gè)是提供貨物的嗎?

付款金額 和收到發(fā)票金額不對(duì)怎么處理,供應(yīng)商少開了0.4元 但我不想掛賬上 那現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師好,公司賬上有筆貨款,對(duì)方已經(jīng)開票給我們了,貨款已經(jīng)付了不是走的對(duì)公賬戶付的,老板不大記得怎么付出去的了,賬上一直掛著的這筆應(yīng)付款怎么處理?。?/p>
發(fā)票金額少于應(yīng)付賬款怎么處理呢。 比如應(yīng)付賬款是60000,已經(jīng)付了60000。可對(duì)方發(fā)票少開了3000。 我一直搞不懂怎么做平
老師 我們一個(gè)供應(yīng)商,我們付款了,對(duì)方發(fā)貨了,但是一直沒給開票, 這個(gè)發(fā)票不給開了, 怎么調(diào)整呢, 當(dāng)時(shí)付款做的分錄, 借方 應(yīng)付賬款,貸方銀行, 我怎么做分錄調(diào)平呢
蜂蜜稅收分類編碼是什么
購買門鎖、更換辦公室鎖芯,這些都可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎
公司建造了一個(gè)山體公園,里面的路燈入固定資產(chǎn)還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
9810 模式下從供應(yīng)商到國外口岸這一段需要哪些發(fā)票和資料
找樸老師,那這個(gè)跨年對(duì)不上,我需要做什么分錄?
請(qǐng)問一個(gè)項(xiàng)目的成本怎么計(jì)算
老師,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我想問我公司的司機(jī)和押運(yùn)員的工資是計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用里,怎么寫分錄?
你好,最近在學(xué)習(xí)進(jìn)出口的實(shí)操業(yè)務(wù),請(qǐng)問有有關(guān)的交流群?jiǎn)崧闊┩扑]一下?徐蓮兆老師的課
餐飲公司一般納稅人,開專票出去是幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問電池要交消費(fèi)稅嗎?


是貨物,應(yīng)該還會(huì)開過來的。
你好,那你先根據(jù)你收到的貨物來做,沒有發(fā)票的那一部分可以暫估,發(fā)票到了再調(diào)整。
貨物早就到了,這是付款了沖減應(yīng)付賬款了 就是不知道怎么掛賬,因?yàn)槲矣忠獩_減那么多應(yīng)付賬款啊
你好,按照6萬來做賬就可以的
貨物到了多少?你充多少的預(yù)付賬款
少開的3000,怎么做賬
貨物已經(jīng)全部到了60000啊,這是付去年的款啊。
借庫存商品貸預(yù)付賬款6萬,沒有發(fā)票的,匯算清交之前發(fā)票到了就可以 這個(gè)貨物是什么時(shí)間銷售出去的?
借:應(yīng)付賬款60000 貸:銀行存款60000 沒發(fā)票的那3000我不知道怎么掛賬
借庫存商品貸應(yīng)付賬款6萬,這個(gè)收到嗎?不用掛哪里啊,掛到庫存商品里面就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,只要你貨物到了就可以打企業(yè)做賬,不一定非得根據(jù)發(fā)票。
我們是購買方,去年購買的貨物,去年掛了應(yīng)付賬款,今年才付款。 你還沒懂@@@
庫存商品肯定早就收到了啊,這是去年的了
我想掛起,因?yàn)槲乙b訂憑證,準(zhǔn)備離職了
你好,我知道什么意思,你現(xiàn)在不要掛賬拉,貨物收到了,你現(xiàn)在沖應(yīng)付賬款就可以的,哪些沒有發(fā)票,你自己?jiǎn)为?dú)記錄,出來以后問人家要發(fā)票,在匯算清繳之前讓對(duì)方開進(jìn)發(fā)票來,你就可以抵扣所得稅。
就像你購買的商品a,對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票,你在銷售出去,你不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?你不入庫嗎?所以你不用,非得根據(jù)發(fā)票到了才做賬。沒有到發(fā)票你照常做,只不過是沒有發(fā)票的那一部分,你做了成本費(fèi)用匯算清繳,不允許抵扣所得稅。
但是如果后續(xù)發(fā)票到了,不知道放入哪個(gè)憑證呀?因?yàn)槲乙b訂憑證了
你好,那讓你單獨(dú)記錄嗎,不是嗎? 發(fā)票到了紅沖之前的借應(yīng)付賬款貸庫存商品,然后再做發(fā)票的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
不能放到之前的憑證后面的。
謝謝老師,對(duì)對(duì)對(duì)
不用客氣,工作愉快