你好 這個是代收代付的嗎 還是有利潤的
老師,我們的合作方,給我們提供成本票,我們公司結(jié)算款以前都是打款到對方私人賬戶。行不?有很多是個體戶, 還是一定要打到對方開票的賬戶上?
對方企業(yè)付電費給我們,我們開收據(jù),之前一直打到我們私人賬戶,上個月開始打到我們對公賬戶,賬務(wù)怎么處理
我們給對方公司對公打款后,業(yè)務(wù)不辦理了,對方用個人賬戶把錢退給我們公司賬戶上,這個怎么處理?
老師我們是商管運營公司的,我們代原物業(yè)公司收取商戶7.8.9月三個月的電費,但商戶要對公打款,可以打到我們賬戶上嗎?原物業(yè)和開發(fā)商是一個股東,上個月他們欠電費叫我們打點錢給她們交電費,然后他叫打的是開發(fā)商賬戶上。
對方給我們打的錢,打到對公賬戶的,這個錢老板已經(jīng)私下還給他了,那我們賬面上這個錢要怎么做稅務(wù)處理呢
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
代收代付,我們主要業(yè)務(wù)是住宿費
但是我們付出去是0.8元一度,收進(jìn)來是1元一度,這個中間差價做什么收入
收到的全部做收入, 借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 然后支付出去的,借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
但是開出去是收據(jù),不是發(fā)票
代收代付,沒有存在差價的話,收到應(yīng)該就是借銀行存款,貸管理費用電費,付借管理費用,貸銀行存款?
你好,如果是代收代付的,借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 現(xiàn)在即使沒有開發(fā)票,公戶收到了錢,就應(yīng)該做收入,因為你有差價