你好,金額不大的可以走現(xiàn)金,如果金額大的話(huà),這種不合理。
老師,如果我公司對(duì)公戶(hù)與其他公司有資金往來(lái)掛賬的其他應(yīng)收,可以以收現(xiàn)金收款的方式清理這筆掛賬往來(lái)嗎?
老師,我再賬上跟法人用現(xiàn)金借的款,之后法人從公司取了一筆錢(qián),我可以通過(guò)做:借其他應(yīng)付款-法人、貸銀行存款這樣把現(xiàn)金借款的那筆錢(qián)還了嗎
法人減資80萬(wàn),之前掛在其他應(yīng)付,沒(méi)有實(shí)際打款,現(xiàn)在公司要賣(mài),想把其他應(yīng)付款調(diào)到現(xiàn)金,這筆有什么不同處理方法,現(xiàn)金付的話(huà)是提供收據(jù)?銀行打款肯定有回單,現(xiàn)金如何提供減資證明
老師!公司之間的往來(lái)款處理賬務(wù)的話(huà)可以以法人的現(xiàn)金(實(shí)際沒(méi)有現(xiàn)金)入賬現(xiàn)金掛一筆應(yīng)付款,這樣兩個(gè)公司之間再與現(xiàn)金平賬嗎?
老師,請(qǐng)教下。其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,一直掛賬。假如:其他應(yīng)收款是法人借公司的100萬(wàn),法人可不可以分次現(xiàn)金5/10萬(wàn)還公司。這樣公司有現(xiàn)金了,用現(xiàn)金再付其他應(yīng)付款。是否可以?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢(qián)?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢(xún)跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫(xiě)完整地分錄,謝謝
老師,好的,謝謝啦!
不用客氣,工作愉快。