你好,之前的分錄是怎么做的?
法人減資80萬(wàn),之前掛在其他應(yīng)付,沒有實(shí)際打款,現(xiàn)在公司要賣,想把其他應(yīng)付款調(diào)到現(xiàn)金,這筆有什么不同處理方法,現(xiàn)金付的話是提供收據(jù)?銀行打款肯定有回單,現(xiàn)金如何提供減資證明
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老板用A公司貸款928萬(wàn),其中一部分用過(guò)橋公司還之前的貸款500萬(wàn),銀行通過(guò)A公司帳戶把款打到過(guò)橋公司提供的第三方公司,第三公司提現(xiàn)還過(guò)橋公司,第三方公司給A公司提供采購(gòu)合同,出入庫(kù)單,收據(jù),沒有發(fā)票,我們?cè)趺慈霂ぃ咳绻磳?shí)際情況入帳,寫一份情況說(shuō)明,借:銀行存款:928 貸:短期借款:928 借:其他應(yīng)收款-老板:500 貸款:銀行存款:500 ,這樣寫其他應(yīng)收款,老板身上的款是不是越掛越多,怎么入帳合適?
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬(wàn)。但是B公司憑證沒有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬(wàn)的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬(wàn)支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒注銷可以打款嗎
從代賬手里接帳,存在以下問(wèn)題,怎么調(diào)賬,思路是什么? 1. 銀行余額不對(duì),從2014年-2023年,中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水,繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金,工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款,早幾年前是紙質(zhì)的,也沒入賬,老板也沒弄復(fù)印件,導(dǎo)致供應(yīng)商往來(lái)款有余額,實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了, 法人墊付的掛了個(gè)往來(lái)應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件,建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了,沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
你做實(shí)收資本的話,得有銀行流水現(xiàn)金,不認(rèn)可你這個(gè)現(xiàn)金80萬(wàn)也不合理。
之前是,借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付,現(xiàn)在不是沒有減資證明嗎,我沖了,客戶是想要入賬的,說(shuō)現(xiàn)金有錢,
這個(gè)必須銀行對(duì)吧,減資證明
現(xiàn)在賬上有錢,借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款。
減資是減少注冊(cè)資本,你們得有變更證明。
工商減了,但是實(shí)際沒付款,現(xiàn)在就當(dāng)這筆沒做,做的話是不是必須要有銀行付給個(gè)人80萬(wàn)的證明
的公司賬戶支付出去就行。
那就是走銀行唄
不能來(lái)收據(jù)吧
對(duì)的是的,80萬(wàn)這個(gè)金額太大。